充积分 借:银行存款 其他应付款-送积分 贷: 预收账款-充值费 消费积分 借:预收账款 贷:主营业收入 应交税费-增值税-销项 借:销售费用-积分 贷:其他应付款-送积分

问会员卡中设制个虚拟充值部分,再把这虚拟充值部分转赠送给会员消费会计分录如下对吗? 解:1 虚拟充值: 借 :其他应收账款----钻石会员充值 50000元 贷:预收账款---钻石会员充值 50000元 虚拟充值转赠送会员充值卡 借:预收账款---钻石会员充值 50000元 贷:预收账款---普通会员充值 50000元 会员充值卡收到转赠充值消费 借:预收账款---普通会员充值 50000元 贷:主营业务收入 50000元 借:销售费用:50000元 贷:借 :其他应收账款----钻石会员充值 50000元 解:2 虚拟充值转赠送会员充值卡 借:销售费用--促销费 50000元 贷:预收账款---普通会员充值 50000元 会员充值卡收到转赠充值消费 借:预收账款--
会员充值有赠送的是如下处理 1、会员卡充值时, 借:银行存款/库存现金 销售费用/财务费用 贷:预收账款(充值部分+赠送部分) 2、会员在刷卡销费时 借:预收账款 贷:主营业务收入 还是把赠送的作为商业折扣处理?
老师有个账,会员卡充值,借银行存款10000,借应账款会员卡折扣,贷应收账款会员卡号11000对吗?
老师有个账,会员卡充值,借银行存款10000,借应账款会员卡折扣1000,贷应收账款会员卡号11000,。消费的时候10000,借应收账款会员卡卡号11000,贷主营业务收入10000贷会员卡折扣1000对吗
请问下公司代驾驶员充值油卡,结算给驾驶员运输费直接从开始员运费里扣除充油卡的钱,充油时我账上做 借:其他应收款 贷:应该存款 收到运输发票时,扣回费用的时候做 借:主营业务成本 贷:银行存款 其他应收款 这样做对吗
我还是有点分不清楚,一般是现有报关单然后才让供货商开进项呢还是什么,因为不是要保证进项与报关单名称等细节必须一致吗
老师您好,有一个个体的营业执照,每年都年检,就是一直没有用过,没有使用。我想把它注销了,怎么操作?需要什么资料?有必要注销吗?
老师,我们单位有个维修活,然后找个人干活,给对方发票开的维修费,付的人工费没有发票,是做工资吗
老师,请问出口退税中保险费怎么开回来退税,可以和国际代理费合并开0税率回来退税吗?还是单独开回来呢
网银服务费能入网银手续费科目吗老师
#提问,老师以前年度的(2023年)成本发票已按开票人挂应付账款,结果是个人把这个钱已付给了开票单位,现在账上挂的单位实际应该把钱付给这个个人,怎么操作?
老师,工商年报,如果是分好几笔出资的,出资时间怎么写?金额是合计写,时间是写12月31日吗?
老师好,查帐征收个体户需要申报个税吗?
老师我们承包工程,材料我们购买,就是包工包料,这种发票开几个点啊
老师,您好!想问一下,公司员工收入比较高的,怎么避税比较合适?像美团那样,自己办理营业执照,然后开票给总公司,这样可以吗?
老师能不能帮我把数据带入一下
存10000送1000 借:银行存款 10000 其他应付款-送积分1000 贷: 预收账款-充值费11000 购买8000元商品 借:预收账款 8000 贷:主营业收入 8000 借:销售费用-积分 727.27 =8000*1000/11000 贷:其他应付款-送积分727.27
那老师哈,你看下,第一个充值的时候是预收账款11000,那消费的时候您是按照10000来销的,最后这个卡消费完的话,预收账款不得剩赠送的1000块钱
那个1000就是通过这个来冲:其他应付款-送积分727.27
那预收账款11000最后怎么销完呀
他再消费3000就完了呀
那您用消费一万带入下,不消费8000了,这个卡就充一次的话
购买11000元商品 借:预收账款 11000 贷:主营业收入 11000 借:销售费用-积分 1000 贷:其他应付款-送积分1000
用销售费用积分最后抵的主营业务收入,那还有个问题哈。我们另外一个店他也有他的会员,他的会员也是充10000送1000,他的会员在我们这也可以消费,如果消费10000怎么做账呀?
对方做账是一样的,你们销售多少就挂应收对方多少往来
能帮我列下分录不?谢谢
借其他应收款,对方店名10000贷主营业务收入10000?
我不知道这个积分怎么做账
是的,就是不用管积分。你只管向对方单位收钱就是了 借其他应收款,对方店名11000 贷主营业务收入11000
不应该是10000吗?按扣除积分后的金额入账
这个积分又不是你们送的,你得按商品原价向对方索要现金收入呀
喔喔,谢谢哈
那我们卡要向他店消费10000呢?
消费多少你们一样付人家多少呀