充积分 借:银行存款 其他应付款-送积分 贷: 预收账款-充值费 消费积分 借:预收账款 贷:主营业收入 应交税费-增值税-销项 借:销售费用-积分 贷:其他应付款-送积分

老师好,油卡公账充值,类似于购物卡,然后发给员工,并在员工的工资内扣回,扣钱时:借:其他应收款--油卡,贷:银行存款。扣员工时,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款--油卡。但是。员工拿了,又还没有到发工资,那这个员工拿油卡要如何挂账呀?
问会员卡中设制个虚拟充值部分,再把这虚拟充值部分转赠送给会员消费会计分录如下对吗? 解:1 虚拟充值: 借 :其他应收账款----钻石会员充值 50000元 贷:预收账款---钻石会员充值 50000元 虚拟充值转赠送会员充值卡 借:预收账款---钻石会员充值 50000元 贷:预收账款---普通会员充值 50000元 会员充值卡收到转赠充值消费 借:预收账款---普通会员充值 50000元 贷:主营业务收入 50000元 借:销售费用:50000元 贷:借 :其他应收账款----钻石会员充值 50000元 解:2 虚拟充值转赠送会员充值卡 借:销售费用--促销费 50000元 贷:预收账款---普通会员充值 50000元 会员充值卡收到转赠充值消费 借:预收账款--
会员充值有赠送的是如下处理 1、会员卡充值时, 借:银行存款/库存现金 销售费用/财务费用 贷:预收账款(充值部分+赠送部分) 2、会员在刷卡销费时 借:预收账款 贷:主营业务收入 还是把赠送的作为商业折扣处理?
老师有个账,会员卡充值,借银行存款10000,借应账款会员卡折扣,贷应收账款会员卡号11000对吗?
老师有个账,会员卡充值,借银行存款10000,借应账款会员卡折扣1000,贷应收账款会员卡号11000,。消费的时候10000,借应收账款会员卡卡号11000,贷主营业务收入10000贷会员卡折扣1000对吗
如果这个月的进项不打算抵扣,是做待认证还是待抵扣?
老师好!单位买东西对方开普票名称缺一个字,后发现的,已转做了费用,联系对方也不回复,这样不管它有风险吗?
老师,今天收到工商银行补开的2024年手续费发票,开的专票,这个去年的现在可以进项抵扣吗
有对电商平台费用了解的老师吗?我们以前电商平台费用是每个月统计后当月计提的,下月开了票回来再冲重做一笔。想问下那些平台费用是怎么统计当月的?因为以前总部财务做的,也不敢问。所以不知道他们怎么算的
年报和汇算清缴一样吗?
老师,这两天网上都在说法人跟公司借的钱不要年底还回来是真的吗?
老师请问,买的固定资产小汽车117800怎么简易计税
老师,当年可结转以后 年度弥补的亏损额是看利润表的哪一项呢?
请问老师,对方给我们提供芯片的烧录服务——我们寄芯片过去,他们烧录后再返给我们。他们应该开什么发票啊? 信息技术服务*其他技术服务吗? 他们说可以开“劳务*ic烧录服务费”,但是我感觉这个也不能归到劳务大类里吧
老师,请问我们法人代表在银行以个人名义贷款给公司用,每个月的贷款利息由我们公司支付,应该以什么名义付呢法人代表不用缴个税
老师能不能帮我把数据带入一下
存10000送1000 借:银行存款 10000 其他应付款-送积分1000 贷: 预收账款-充值费11000 购买8000元商品 借:预收账款 8000 贷:主营业收入 8000 借:销售费用-积分 727.27 =8000*1000/11000 贷:其他应付款-送积分727.27
那老师哈,你看下,第一个充值的时候是预收账款11000,那消费的时候您是按照10000来销的,最后这个卡消费完的话,预收账款不得剩赠送的1000块钱
那个1000就是通过这个来冲:其他应付款-送积分727.27
那预收账款11000最后怎么销完呀
他再消费3000就完了呀
那您用消费一万带入下,不消费8000了,这个卡就充一次的话
购买11000元商品 借:预收账款 11000 贷:主营业收入 11000 借:销售费用-积分 1000 贷:其他应付款-送积分1000
用销售费用积分最后抵的主营业务收入,那还有个问题哈。我们另外一个店他也有他的会员,他的会员也是充10000送1000,他的会员在我们这也可以消费,如果消费10000怎么做账呀?
对方做账是一样的,你们销售多少就挂应收对方多少往来
能帮我列下分录不?谢谢
借其他应收款,对方店名10000贷主营业务收入10000?
我不知道这个积分怎么做账
是的,就是不用管积分。你只管向对方单位收钱就是了 借其他应收款,对方店名11000 贷主营业务收入11000
不应该是10000吗?按扣除积分后的金额入账
这个积分又不是你们送的,你得按商品原价向对方索要现金收入呀
喔喔,谢谢哈
那我们卡要向他店消费10000呢?
消费多少你们一样付人家多少呀