你好,看你的问题是按照实收资本投入的钱! 钱转给其他人没做账还是那一笔没做呢?

在公司成立的时候有个3000万验资报告,而且也有转进公司账户,当月又全部转出了,后来给第一个财务做账时也没有给这方面的流水做账,所以一直到今年账上都没有这个记录体现,实收资本为0,一直是老板打钱进来运营的,现在老板突然说到有这个事把单据也拿出来了,我想着如果补计入实收资本3000万,那么其他应收款金额太大,会不会有什么风险,第二因为我们资产负债表资产总额也快到2000万了,入实收资本3000万后资产总额大于5000万导致明年不能享受小型微利企业的政策了,所以想问问各位前辈这个事情有没什么两全其美的方式解决
老师您好!我们是劳务派遣公司,当时让第三方垫资的999万,账上有实收资本999万,后来钱又全部还给另外一个人了。现在银行没有钱了,这要怎么做账。谢谢
老师你好,请问我公司2022年买了一辆车,10月份卖给了第三方,没有收钱,第三方把这个车卖了余款又买了一辆车,就挂在了另外一家公司。目前的问题是,当时把这个车卖给了第三方,报了增值税。我这边怎么进行账务处理喃?主要是没有收到钱,但是又报了税,这个不做,收入就对不上。
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
老师您好,我公司00年成立的,注册资金500万 当时是实缴制,资金是找银行借的,公司运营后,500万就归还给借款银行了 导致现在账面上,其他应收款,一直有金额 这个钱肯定是回不来了 请问这个其他应收款,怎么调没了?
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
钱转出去没有做账,不知道要怎么做
这种垫资撤资的账务处理,有什么技巧吗
转出去是作为什么业务支付呢,借款还是什么呢,说明具体内容才好做分录!
首先要确定垫资是借进来还是投注注册资本!按照实际做账,明确用途很重要!
有借款,有还款
那就做往来账行了 借进来 借银行存款 贷其他应付账款 还款就做相反分录 借出去 借其他应收账款 贷银行存款 还回做相反分录
21年末账上已经做成实收资本999万了,就是他们取钱的没有做做账
你就看他们取钱的用途是什么?补做凭证就可以哒
取钱就是备注的借款,还款,做其他应收款的话,999万,账上挂着,没有风险问题吗?
如果是股东或者个人。长期不还款是有风险的查到涉及个税
所以,老师我想问这种垫资撤资的会计处理要怎么做?
同学,垫资和投入是两回事,垫资是相当于借款,做往来进行有借又还上面已写分录,按照这个方式处理,而投入是注入注册资本,进入实收资本,进来是借银行存款贷实收资本,撤资就做相反分录!按照这个做账务处理!就要看你的实实际用途!
老师,劳务派遣公司是垫资,验资,打进银行时做的实收资本,后来还第三方了呀?我问的是这个账务处理?取钱能做撤资吗?还是其他怎么处理
赚不赚钱都可以撤资,需要到工商申请!
取钱你也可以做撤资需要工商申请撤资,不是随便帐上撤资就可以!
劳务公司如果是进入实收资本还了就是减少实收资本!撤资
账务处理的分录上面写了的!
你的钱怎么进来退回就怎么冲
老师,你意思是去申请撤资,把注册资本减少?
是的呢,就是这意思,实收资本减少是需要工商变更!
要正常经营的公司,要撤资老板也不愿意,我明天再咨询其他老师,谢谢
好的!祝您工作顺利!