同学你好 这个可以的 2.冲销之前的确认费用

如果我司采购服务器服务,供应商返点,但是返点由供应商的二级代理商返给我司,要求我司开票给二级代理商,这样处理可以吗?如果我司开票给二级代理商,那我司应该做收入还是冲销之前确认的费用?正确的处理方式是什么?
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
老师,我们是装修公司,帮客户从供应商那采购材料,比如10万,但是我们要收取供应商1万的返点,这种供应商要求我们开服务费的发票的,这种返点一般怎么处理呢,可以发票吗
老师,我们公司去年有这么一个政策,二级代理商(多家)销售机器如果季度业绩达到A标我们公司要给予每台500元的奖励,如果是C标则是每台500元来记到后返结余,这个后返结余一半付给A级二级代理商。就是假如甲乙两家代理商,家代理商如果季度销量是100台,达到A标,那要先给他100*500的奖励。如果乙代理商业绩是10台,为C标,那就是10*500的一半即2500我们要付给甲代理商,请问我们付这个款对方需要开发票给我们吗?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
一般纳税人,机械租赁业务,湿租,能不能签清包工建筑施工合同,然后按简易计税开3%的发票?有租赁业务经验或者操作过的老师回答。
老师好,请问公司注销财务报表资产负债表期末余额是空的吧
老师,请问换汇成本是怎么算?公式是采购不含税价/报关FOB价?现在多少范围之间才算合理?
尊敬的纳税人: 尊敬的纳税人:您好!依据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(2023年第12号,以下简称12号公告)文件规定,如您符合享受"个体工商户减半征收经营所得个人所得税"优惠政策的相关条件,经营所得应纳税所得额不超过200万元的部分,请在申报个人所得税时选择享受此政策。减免税额填入对应经营所得纳税申报表"减免税额"栏次,并附报《个人所得税减免税事页报告表》。同时, 想问这个减免税额,填哪个表,怎么填
老师,央企中储粮审计报告附注要披露实收资本变动原因吗?
那我对应的会计分录应该怎么做呀?开了发票,有销项税额
同学你好 计入收入就可以了
做收入?刚说是冲销费用呀
你开出去的发票计入收入
那比如返点是106,发票开了100,税6,对应的分录 借:银行存款 106 贷:其他业务收入100 贷:销项税 6
同学你好 对的 是这样的
返点的这种操作是合规的对吧?
同学你好 嗯 这个可以的
签订的合同内容是二级代理商支付返点费用,这样也没问题是吧?
同学你好 对的 这个没问题