你好 发票没有认证的,销售方收回发票,开红字信息表,然后开红字发票重新开就可以的。

老师,请问一下应收的款项分成两部分转账了应该如何过账?比如:一笔应收是30000。其中的一部分通过对公账户转到我公司了,另一部分老板让直接转给另一个需要应付的公司了,但是这个应付的公司不给我们公司开票的,我的应付里也是没有挂这个应付公司的,我想问一下这个要怎么处理,这个应付的公司人家给我们有发过来四方协议的
你好,老师请问一下,就是我们公司2月和3月汇了两笔货款给供应商大概是2万多,货已经验收入库,但对方一直没有开票,到了6月份我们催他开票,他说他正在走公司注销流程,不能用旧公司名称开票给我们,要用新注册的公司名称给我们开票,这样的情况对我们有没有什么风险呢?
老师,我的供应商月底开发票错开给了我们的另一个公司,没有开到对应的收货公司,这两个公司实质上是一个老板控制,只是不同的法人代表,现在已经跨月,发票已经不能作废,请问一下老师怎么处理,才能让对应的收货公司得到相应的进项?
老师,请教个问题,我在贾公司采购货品一百万,这一百万的货我转手已经销售了,对外也已开发票,但贾公司现在给我开不了一百万 的进项发票,我应该怎么处理,账应该怎么做 他们只能开二十万的进项发票
我们和供应商签合同付款后供应商不能供货了,然后他把钱转给了另一个公司,让另一个给我们供货,我们后续签合同就是另外一家,但是第一家的钱不退回了,现在又另一家给我们发货开发票,这种如果他们两家写个代收协议,这种税法上说的通吗 老师
请问老师,小规模工程公司,预交税款时分包抵减五万,现在季度报税,那是不是直接补税啊
2025年1月到12月。法人.0申报。如果后期,想换个0申报。可以是法人老婆吗???还是一定要有工资申报吗。还是可以0申报
老师,个人独资企业个税计提会计分录怎么写
老师好,12月营业收入比如是11月下半旬跟12月上半月的发货数量,但是营业成本出的材料是12月一个月出的,就是说发货跟本月出的材料是不对应的,这种情况下,营业成本高于营业收入,从哪里查起
年末结账涉及外币是不是需要用12月31日的汇率结汇兑损益
我们公司做机械加工的,原材料就是钢板,自己下料会有边角料,出售的边角料收入计入什么科目?
本年利润结转到利润分配,这分录忘做了,补做,会不会影响报表
家具 作为固定资产,折旧多久啊?
老师,请问大学等事业单位可以给客户开专票吗?事业单位是不是都不用缴税?
老师好,我账套里没有信用减值损失,账套的财务报表也没有,确认坏账的话,是需要加个信用减值损失科目吗?我需要对应修改财务报表的哪个科目的公式(账套里是企业会计制度,账套利润表和电子税务局申报的利润表都没有信用减值损失这个科目)?
老师,这样是不是我的收货公司当月就没有进项,我必须还是要上这一笔税,只有红冲开票以后,才有相应的进项,还是要有一个月的资金占用?我能不能将收到进项的公司办理留抵退税,然后通过往来把退税款打到收货公司?
不可以的,你这样的话,进销不一致。
好的,谢谢郭老师
不用客气,工作愉快