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请问老师,用友u9系统中库存管理红蓝单转总账,后材料采购借贷不平,是什么情况啊?

2022-08-01 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-01 15:19

同学你好 你录入的数据平衡吗

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快账用户4773 追问 2022-08-01 15:21

这个要看那个数据呢

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齐红老师 解答 2022-08-01 15:24

就是借贷方的数据哦

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同学你好 你录入的数据平衡吗
2022-08-01
您好 不应该这样操作 生产企业 应该区分原材料跟库存商品 购入原材料应该借 原材料 贷应付账款等 生产领用 借 生产成本 贷 原材料
2021-08-04
同学你好: 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了。
2022-04-17
你好,你付款的时候就要计入应付款账款就对了
2022-02-28
你好!你上个月多盘的时候,没有做分录的吗
2022-04-13
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