你好 ; 借其他应收款- 总包 贷银行存款 ; 转给你 :借银行存款贷其他应收款- 总包

老师,您好,我们是工程公司,现在甲方的打款已经回到公司帐户了,现在要分配给分包,还有我们自己的利润,我想贷其他应付款表示总的欠款数,转账一笔借其他应付款,贷银行存款,但是初始的借方应该怎么记呢。
老师,您好!我有个问题想问问您,我们是建筑企业,我们总公司与甲方签了合同,但是开票是我们在项目地的分公司开给甲方的,现在甲方把款打到总公司的账户上,总公司应该怎样把钱给分公司呢?
你好,我们和甲方签的工程合同,一般计税,甲方代替我们给我们的材料商付了一笔款,我们的账务要怎么处理,会计分录应该怎么做?甲方是直接把钱付给材料商了,我们的银行里面又没有收钱,也没有出钱,这个账要怎么处理?
你好,我们和甲方签的工程合同,一般计税,甲方代替我们给我们的材料商付了一笔款,我们的账务要怎么处理,会计分录应该怎么做?甲方是直接把钱付给材料商了,我们的银行里面又没有收钱,也没有出钱,这个账要怎么处理?
我们是分包公司乙方,总包公司是甲方,现在有一笔款是甲方应该付的,我们提他们代付了,怎么记记账凭证,后期甲方把钱打给我们了,又怎么记?
老师,营业执照上的经营范围有劳务保护用品销售。发票编码能开:纺织用品*遮阳棚吗
装修施工,开票时项目名称选建筑服务*工程服务,建筑项目名称写装修施工可以吗
销售费用很多,汇算清缴会被踢出来不
物业管理公司提供物业服务开具发票项目名称开具什么?
现金9月分出现的贷方余额,现在11月份怎么调回借方?老师
公司名下资产的办公室自用的话要确认收入吗?商业办公室长期未出租要交空置税吗?
老师:请问房地产企业签定工程款抵房合同,暂未开票,需要入账吗?
请问资产负债表里面期初余额不平,是哪里出了问题?
老师,业务招待费是不是孰低原则呢
老师你好,我们含税进价1000,销售价900元(其中税金900*0.1=90,货款810元),我们不含税买了800元。老师你说我们开这个票挣了多少钱