你好 ; 借其他应收款- 总包 贷银行存款 ; 转给你 :借银行存款贷其他应收款- 总包
老师,您好,我们是工程公司,现在甲方的打款已经回到公司帐户了,现在要分配给分包,还有我们自己的利润,我想贷其他应付款表示总的欠款数,转账一笔借其他应付款,贷银行存款,但是初始的借方应该怎么记呢。
老师,您好!我有个问题想问问您,我们是建筑企业,我们总公司与甲方签了合同,但是开票是我们在项目地的分公司开给甲方的,现在甲方把款打到总公司的账户上,总公司应该怎样把钱给分公司呢?
你好,我们和甲方签的工程合同,一般计税,甲方代替我们给我们的材料商付了一笔款,我们的账务要怎么处理,会计分录应该怎么做?甲方是直接把钱付给材料商了,我们的银行里面又没有收钱,也没有出钱,这个账要怎么处理?
你好,我们和甲方签的工程合同,一般计税,甲方代替我们给我们的材料商付了一笔款,我们的账务要怎么处理,会计分录应该怎么做?甲方是直接把钱付给材料商了,我们的银行里面又没有收钱,也没有出钱,这个账要怎么处理?
我们是分包公司乙方,总包公司是甲方,现在有一笔款是甲方应该付的,我们提他们代付了,怎么记记账凭证,后期甲方把钱打给我们了,又怎么记?
老师问个问题,出口企业港杂费是必须要带税率吗
同事九月的社保已经缴纳,八月的社保还可不可以补交
老师,麻烦问一下从事药品和医疗器械批发零售,在税务上有什么税收政策吗
老师。咨询下就是客户通过微信扫公司商户收款,客户支付了5350元,商户收款码扣了16.05的手续费,我们银行账号上收入金额实际到账就是5333.95元,这个分录该怎么做呢 这笔收入客户不需要发票 我们也没有开票
发票普票可以抵进项税么通行费
老师请问土地增值税旧房用评估重置成本法时扣除项目不考虑契税是吗
老师,付了打电话的费用,为什么没有人联系我,到哪里投诉
老师好,我们是家具店,客户购买的成品前期款项已经入公户付清,半个月后,抢了两张国补券,扫以旧换新的银联系统,然后第二天公户有又账了,相当于一次交易的款项进了两遍公户,应该怎么做账,做分录
咨询下:奖金递延机制,分为现金结算与权益结算吗,后者认定为股权激励吗?一般公司的递延奖金制度是怎么处理,如果仅仅是现金形式的晚发呢?有了解老师,可以帮忙梳理下吗? 另外:税务上有规定:【非上市公司授予本公司员工的股票期权、限制性股票和股权奖励,符合规定条件的,经向主管税务机关备案,可实行递延纳税政策。】,这个也是针对后面的权益结算?
老师根据利润表怎么倒退值增税税负呢?