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老师,我们公司八一建军节给消防队慰问的矿泉水、方便面怎么做会计分录呢?

2022-08-01 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-01 17:34

你好;  借 管理费用-招待费贷银行存款   

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你好;  借 管理费用-招待费贷银行存款   
2022-08-01
确认劳务收入 借:应收账款 10000 贷:主营业务收入 贷:应交税费 — 简易计税 收到矿泉水发票、抵减账款 500 借:管理费用 / 办公费 500 贷:应收账款 500 实际收回剩余款项 借:银行存款 9500 贷:应收账款 9500
2026-04-24
您好,同学。款项收回时,借:银行存款15万,贷:在建工程 40000 其他应收款 40000 主营业务收入(实际收入),财务费用(负数,利息收入那部分)。另26000元的发票是冲销的那部分预付款?
2023-06-13
你好!因为房屋不是你们的一般是计入长期待摊费用的,不计入固定资产
2023-02-22
您好,正常会计根据业务实质做账,可以先挂账往来
2022-04-10
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