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老师 应付账款对账,是应该怎么核对呢?

2022-08-02 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-02 11:26

同学你好 按照明细核对就可以了

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快账用户4823 追问 2022-08-02 11:31

但是有笔帐核对不上

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快账用户4823 追问 2022-08-02 11:32

可以付款不?还是付能够核对清楚的帐。其他没有核对清楚的帐暂时不付

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齐红老师 解答 2022-08-02 11:36

同学你好 这个可以的

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快账用户4823 追问 2022-08-02 11:39

对方给了我们询证函 需要扣章回传吗

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齐红老师 解答 2022-08-02 11:45

这个需要的哦 盖章发回去

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快账用户4823 追问 2022-08-02 11:49

一般都是这么回传啊 邮寄还是扫描

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齐红老师 解答 2022-08-02 11:59

同学你好 可以电子邮箱发回

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快账用户4823 追问 2022-08-02 12:01

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-02 12:01

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 按照明细核对就可以了
2022-08-02
你好,把明细辅助项导出来(有余额的),首先看不是有应收,预收一样客户都有余额的,应付账款、预付账款 这种金额对冲一下。然后就是一个个查很多年余额不动的,解决,该调科目的调到营业外收支,再看常用的客户供应商。
2020-11-17
你好,你是按二级科目管理的,还是增加的项目辅助?
2021-06-23
您好 应该跟对方单位核对明细
2020-11-23
你好,按你企业的银行流水清单和你的采购和交货记录去确认
2023-06-08
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