同学你好 做固定资产清理就可以了

请问老师,我们公司买了几辆运输车,以前有进项税已经抵扣了,折旧也一次性折完了,还没到4年呢,老板就卖了两辆车,还没有开发票,不想交税,我这两辆车的固定资产在账上怎么转消呀?
老师,我想问下,我们公司想注销,我们变卖了一些固定资产,但是还有些固定资产没有变卖完,都没有超过500万,我现在可以把剩下的全部一次性计提折旧吗?
老师,公司有辆车,在老板户下,折旧在公司账上处理的,现在折旧完了,还有个残值,20000,我需要把这个清掉的话,需要怎么处理?是直接做固定资产处置卖给老板个人可以吗?还是怎么处理?
老师,我们固定资产包含了牌照钱,现在折旧完了,还剩净值11850,然后我把车子卖了,牌照没有卖,卖了10万,现在我该怎么做分录,怎么转入固定资产清理,这个金额怎么算 如果开发票,发票要怎么开,对应的金额怎么入账
固定资产折旧还有21万没有折旧完,公司目前想注销,我应怎么处理?可以转卖吗?如果转我卖多少钱呢是必须按照没有折旧完的金额21完卖吗还是?
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
怎么写分录呢
还是直接清理转收入呢
做固定资产清理就可以了