你好,你现在给他们发过去就可以的。
7月份公司为小规模纳税人购进一批设备对方开了普票入账,公司10月份升为一般纳税人后要求对方重给我们开了专票,请问怎么处理啊?
老师,我是一般纳税人商贸公司,6月份开出去了一张专票,开错了,现在需要冲红,账务怎么处理?
老师,7月份公司升成一般纳税人了。但是6月份开出去的一份专票,业务员还没寄走就丢了。请问怎么处理?
老师,7月份公司升成一般纳税人了。但是6月份开出去的一份专票3个点的,业务员还没寄走就丢了。请问这种跨月又跨身份的专票发票联抵扣联都丢了,怎么处理?
老师你好 问你个问题 我们公司4月份升级为一般纳税人 4月份有开一张进项票税额5880.15 然后4月份没有销项 到六月份开了销项出去税额是2300.88 而且这张4月的进项票我在6月底做了抵扣 那我四月份的账务是怎么处理呢 六月又是怎么处理呢
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
问题是弄丢了。 需要冲红吗
去税务局报备,发票丢失,你给对方第一联复印件做账抵扣
现在对方又不要专票,要普票
你们单位去税务局报备发票,丢失发票红冲重新开。