同学你好 开的发票放在之前分录后面
7月份的银行手续费价税合计484元计入了财务费用手续费已入账借:财务费用484贷:银行存款484,年底开了银行给开了手续费的发票。要冲销之前的账务重新做吗
老师,你好 公司银行收的手续费我们已经做了,借:财务费用,贷:银行存款,当时没有发票。现在发票银行给开出来了是专票,发票和我们记得财务费用不在一个月里,现在收到发票怎么做账?
老师,小规模公司,1-6月的银行手续费没发票也按财务费用做账了,7月底银行给补开了发票,1-7月开在一块了,这个账怎么做?
每月产生的财务费用根据当月银行回单已经入帐了,这个月收到了银行开的手续费发票,专票,从1月到现在的手续费发票,这个怎么入帐呢
企业的网银服务费及网银手续费等回单,每个月都按时做了财务费用-手续费 ,年底银行把这些手续费等发票开出来了,现怎么入账呢,当时用银行回单已经入账了啊
老师我们公司的资产负债表里,其它应收款是个负数。其它应付款是个正数。应该怎么调整。是直接把这个负数和正数相加放在其它应付款里吗?
社保和公积金都可以按最低档缴纳吗
老师,公司法人在其他公司购买的社保和申报个税,还能在自己新成立的公司零申报个税吗 目前没任何交易
老师 题目:甲公司收到一台政府补助的600万的环保设备,甲公司采用总额法核算,甲公司当年未对该环保设备计提折旧。 税法规定:收到的政府补助应于当年计入应纳税所得额 这个计税基础和账面价值为多少,存在递延吗?
计提工资时,按应发工资总额是包含了个人承担部分吗。而计提社保、公积金等时,就只用计提公司承担部分,这样理解对吗?
7月预开了700万,后因发票额度不够的原因8月迁址了,在新的主管税务机关开票,红冲了7月预开的700万,导致8月收入是负数,估计负600万左右,7月预开的税款都是交在迁移前的税务局的,这种情况增值税和附加税应该怎么报啊?
这道题答案是不是错了?按道理来说,直接捐赠目标脱贫地区是不可以免的。通过红十字会捐赠的是可以免的呀,答案怎么是反的?
长期股权投资权益法内部交易,未实现的损益调整净利润是顺流逆流都是减未卖出部分吗?
你好,A企业原来认缴资本500万,新股东B加入增资,B想占有53%的的股份,B需要增资多少万元?
老板虚增工资成本,财务人员有风险吗?
之前分录是一个月一个月做的,真在发票是7个月开一张发票上了,附哪个分录上?
现在7个月的手续费开在在一张发票上了
附在最后这个月上面的分录
以前的分录还需调整吗?最后这个月手续费才几十元。发票上是1200多,这样行吗?
同学你好 有问题就要调整
老师,你看明白我问你的问题吗?
我以前的账做的没问题,每个月的手续费都做账了,就是没发票,现在发票开来了,而且7个月开在一张发票上了,这种情况怎么办?
你给的回答1.发票附在以前的分录上,因为7个月的手续费开在一张发票上所以附在以前某一个分录不合理 回答2、附在7月份上,单7月的手续费只十几元,发票金额1200,所以也不合理
你还有别的办法吗?
这个你认为不合理的话就只能红冲之前的分录然后按照收到的发票再做一笔分录
老师,红冲的分录怎么写呢
同学你好 原分录负数红冲
借:财务费用 负数 贷:银行存款 负数 这样吗?
借银行存款 借财务费用负数 然后 借财务费用 贷银行存款