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上月开票错了。本月红冲。销售为负数了。增值税怎么报

2022-08-02 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-02 16:02

你上一个月开错了,是一个篮子,你这个月申报的时候还应该按照篮子的来申报,你这个月的负数销售额和这个月的正数销售额在下一个月申报

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快账用户6745 追问 2022-08-02 16:03

我的意思是如果有一个月我的 销售额是负数了怎么处理

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齐红老师 解答 2022-08-02 16:04

去税务局申报的,你的销售额是负数自己申报不了,应该在附表一销售额负数里面填写。

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你上一个月开错了,是一个篮子,你这个月申报的时候还应该按照篮子的来申报,你这个月的负数销售额和这个月的正数销售额在下一个月申报
2022-08-02
您好,直接按照负数填写。 不过有些地区是不让填写负数,那么只能去税务大厅申报负数金额
2021-02-26
同学你好 开通负数申报
2022-02-10
你好,红冲的和这个蓝色的是一个业务是一样的金额吗?如果是的话,一正数一负数就是0。
2024-04-08
你好 ; 你开的专票还是普票; 是否有认证发票 ? 购买方认证了没有
2022-07-05
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