你好,上月发票开错了,这月红冲了,增值税做上个月的相反处理就是了

上月开票错了。本月红冲。销售为负数了。增值税怎么报
上月发票开错了,这月红冲了增值税怎么处理?
当月开错并红冲了电子专用发票,这些发票怎么处理
收购发票上月开错了这月怎么冲红
我们公司这个月部分执行了数电发票后,有几张上月开错的发票需要红冲我已在电子税务局平台上冲红了,但是负数发票开不了怎么处理????
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
红冲后重新开的发票是算上月的还是这个月的?
你好,红冲后重新开的发票,是算这个月的
那上个月的增值税都已经认证了
这不是要重复缴税?
你好,这个过程不会重复缴税
没懂,那这个月还是按照没开错的情况下交税?
你好,这个过程不会重复缴税 这月红冲了,又开具一张正确的,整体来说这个月的收入是0啊
那我们冲红了的话,购买方是不是相当于12月要多纳税?
你好,红冲了之后,又补开了一张正确的发票过去啊 又不红冲了之后就不开了
就是购买方12月还没有认证呢,我现在冲红的话他那边12月的进项发票是不是就没了?
没了的话相当于它12月要多交点税是不是?
你好,红冲了之后,又补开了一张正确的发票过去啊 (是针对这个回复有什么疑问吗)
现在就是购买方12月的票没有认证,然后我们老板现在老是问如果我们这个月冲红了,人家12月就没有这几张进项票了,人家12月就要多交税
你好,红冲了之后,又补开了一张正确的发票过去 整个过程,是不会导致人家多缴税的
他就是觉得如果我2023年1月冲红重开,那么这个就算2023年1月的进项和销项,他觉得人家12月系统里开错的三张进项票会消失掉,然后12月少三张进项票,2023年1月多三张进项票
你好,12月少三张进项票,2023年1月多三张进项票 你需要把1月份和12月份连在一起看,而不要单独看12月份 一起看,并没有少进项发票啊