你好,上月发票开错了,这月红冲了,增值税做上个月的相反处理就是了
老师,上月开了专票,增值税已经上了,但是这个月发现上月的有张票开重复了,这个月要红冲,那已经交了的增值税怎么处理?有什么影响?
上个月冲红的发票开错了 这个月可以怎么处理?
上月发票开错已红冲重新开具了,账务怎么处理呢
老师好,上个月的销售发票开错了,这个月红冲重开,账务上需要怎么处理
老师,请问上个月增值税记账错误,导致申报有误,这个月可以直接账务处理中红冲回来么,增值税上个月是作为无票收入申报的,这个月人家开了发票了,要怎么处理,谢谢
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
红冲后重新开的发票是算上月的还是这个月的?
你好,红冲后重新开的发票,是算这个月的
那上个月的增值税都已经认证了
这不是要重复缴税?
你好,这个过程不会重复缴税
没懂,那这个月还是按照没开错的情况下交税?
你好,这个过程不会重复缴税 这月红冲了,又开具一张正确的,整体来说这个月的收入是0啊
那我们冲红了的话,购买方是不是相当于12月要多纳税?
你好,红冲了之后,又补开了一张正确的发票过去啊 又不红冲了之后就不开了
就是购买方12月还没有认证呢,我现在冲红的话他那边12月的进项发票是不是就没了?
没了的话相当于它12月要多交点税是不是?
你好,红冲了之后,又补开了一张正确的发票过去啊 (是针对这个回复有什么疑问吗)
现在就是购买方12月的票没有认证,然后我们老板现在老是问如果我们这个月冲红了,人家12月就没有这几张进项票了,人家12月就要多交税
你好,红冲了之后,又补开了一张正确的发票过去 整个过程,是不会导致人家多缴税的
他就是觉得如果我2023年1月冲红重开,那么这个就算2023年1月的进项和销项,他觉得人家12月系统里开错的三张进项票会消失掉,然后12月少三张进项票,2023年1月多三张进项票
你好,12月少三张进项票,2023年1月多三张进项票 你需要把1月份和12月份连在一起看,而不要单独看12月份 一起看,并没有少进项发票啊