你好,上月发票开错了,这月红冲了,增值税做上个月的相反处理就是了

老师,上月开了专票,增值税已经上了,但是这个月发现上月的有张票开重复了,这个月要红冲,那已经交了的增值税怎么处理?有什么影响?
上个月冲红的发票开错了 这个月可以怎么处理?
上月发票开错已红冲重新开具了,账务怎么处理呢
老师好,上个月的销售发票开错了,这个月红冲重开,账务上需要怎么处理
老师,请问上个月增值税记账错误,导致申报有误,这个月可以直接账务处理中红冲回来么,增值税上个月是作为无票收入申报的,这个月人家开了发票了,要怎么处理,谢谢
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暂估金额和发票金额不一致,报表怎么调整?
老师,酒产品月度返利是计入营业外收入,还是冲减主营业务成本啊?
红冲后重新开的发票是算上月的还是这个月的?
你好,红冲后重新开的发票,是算这个月的
那上个月的增值税都已经认证了
这不是要重复缴税?
你好,这个过程不会重复缴税
没懂,那这个月还是按照没开错的情况下交税?
你好,这个过程不会重复缴税 这月红冲了,又开具一张正确的,整体来说这个月的收入是0啊
那我们冲红了的话,购买方是不是相当于12月要多纳税?
你好,红冲了之后,又补开了一张正确的发票过去啊 又不红冲了之后就不开了
就是购买方12月还没有认证呢,我现在冲红的话他那边12月的进项发票是不是就没了?
没了的话相当于它12月要多交点税是不是?
你好,红冲了之后,又补开了一张正确的发票过去啊 (是针对这个回复有什么疑问吗)
现在就是购买方12月的票没有认证,然后我们老板现在老是问如果我们这个月冲红了,人家12月就没有这几张进项票了,人家12月就要多交税
你好,红冲了之后,又补开了一张正确的发票过去 整个过程,是不会导致人家多缴税的
他就是觉得如果我2023年1月冲红重开,那么这个就算2023年1月的进项和销项,他觉得人家12月系统里开错的三张进项票会消失掉,然后12月少三张进项票,2023年1月多三张进项票
你好,12月少三张进项票,2023年1月多三张进项票 你需要把1月份和12月份连在一起看,而不要单独看12月份 一起看,并没有少进项发票啊