同学,你好 嗯嗯,是的
老师,11月申报期重复申报了一笔没收押金的收入41120元,12月在申报增值税的时候能不能在未开具发票填写负数金额,进行红冲收入?
现在税率6%,红冲了一张之前1%税率的票,当月没开别的票,导致收入为负数,申报增值税的时候要怎么申报?
老师12月我有一笔未开票收入忘记登记销项了,然后1月我冲了12月的收入做了销项,但是1月我们没有发生收入,导致报表的收入是负数,那我申报增值税时就填写负数么?
一般纳税人上月冲红了前两个月的发票,那么本月申报时,负数销售收入应填在哪里?
老师,您好!我们公司一季度的时候红冲了去年的票,但是一季度开票金额小于红冲的金额,导致一季度收入为负,增值税税表不能填负数,我们只能零报。这季度在报企业所得税的时候,提示企业所得税本年累计收入不得小于增值税税表的本年累计收入。这种情况下我应该怎么更改呢