所有的预付都要做转凭
老师好,想问一下,装修款30000,刚开始装修的时候我们预付了10000,完工后付余款20000,这个账务要怎么做呢? 预付时 1、借:预付账款 贷:银行存款 完工时 借:预付账款20000 贷:银行存款 20000 同时借:长期待摊费用30000 贷:预付账款 30000 这样对吗?还是要怎么写
收到什么费用发票是借:管理费用,贷:应付账款?银行付款后借:应付账款,贷:银行存款吗?如果付款了,没有收到票据,是不是借:-应付账款,贷:银行存款?(这个借方-应付账款就代表预付账款吧)
一个款项(律师费用)刚开始做的是借预付账款,贷银行存款(银付),票回来以后,又做借管理费用,贷预付账款(转凭)。这是为什么?还是说所有的预付都要做转凭?
支付一季度房租,借 管理费用1万 预付账款 2万贷银行存款 3万。还是借预付账款3 贷 银行存款3。借管理费用1 贷预付账款1万。合起来做还是分开处理
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
老师,公司股东每个月有6000元的工资,但是公司刚成立,没钱发给股东,暂时只能把员工的工资发了,这个报个税时,没发放的工资要申报个税吗?
您好,老师,想问下月末要将销项税额和进项税额结转至”转出未交增值税“的科目吗?
之前小规模简易计税购买的固定资产,后来转为一般纳税人清算怎么处理固定资产
老师,上个月账户余额不足,没发工资,我这个月加上上个月的工资,一起发可以吗,两个月的分两笔发下去
老师,业务欠公司的钱,老板让算下利息,复利应该怎样计算
开具增值税发票单位显示千克(公斤)合规吗?因为公斤就是千克,系统带出来的,这样的发票合规吗?
老师,请问企业所得税汇算清缴表里职工薪酬支出及纳税调整明细表里的账载金额、实际发生额和税收金额应该怎么填写,
请问老师,我们是运输公司,但是我们基本上没有车的,我们给甲方拉过都是在外面APP上喊的车,他们给我们开的运输发票,那么我们给甲方开具什么发票啊?运输发票需要有车牌,目的地之类的,我们还是开A PP上的车辆信息吗?
老师您好,上月发票开错了,在本月冲回,又开具了一份,是不是收入冲减了,结转成本时重开的和冲减的发票重量就互冲了,不需要算成本啊
外购的榨汁机送客户的专票可以抵扣吗
是不是就是所谓的结转 最后那个管理费用也要结转?
同学你好 直接结转损益就可以