学员你好,不调整数据,调整入库单价

材料已经入库,但是发现有问题,扣供货商货款,对方发票就把扣款没开,这样该怎么做分录?
材料已经入库,但是发现有问题,扣供货商货款,对方发票就把扣款没开,这样该怎么做分录?主要是我司的入库单是已经做账,并且是实数,减少不了
老师:请问一下,就是我们采购原材料已经入库,并且我们付款给供应商了,但是发票还没有收到。这个目前状况要怎么做分录呢?
我现在,仓库已经收到了货物,但资金问题只支付了部分货款,对方开票也是按照支付的部分货款额开的,这样一来随票的入库单该怎么搞(入库单金额大于发票金额)是要重新写一张跟发票金额、内容一样的入库单吗
老师,单位因库房管理问题,有些材料来货没有单据就没有入库,但货款已付,现在几年下来就积攒一些应付账款都显示负数,实际是已经来货并已消耗完了,这个应付账款的负数直接做营业外支出可以吗,还是怎么处理好
老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
老师请问考中级是一科一科学完,还是交叉着学,找apple老师
个体户,定率征收,是用收入*定率 还是用收入扣除成本费用后的利润*定率
老师,出口报关的装箱单是什么呀?
购销合同扫描件可以吗?还是一定要原件
老师、财产保险合同印花税 计入哪个科目?会计分录怎么写?
应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
老师,我们银行流水跟发票是3月开的,合同是在后7月签的,把这个单证给税务会存在风险吗?
公司为小规模纳税人时 有一笔应交税费-应交增值税499 现 公司已转为一般纳税人, 问:这笔增值税是一直挂着‘应交税费-应交增值税”,还是结转成别的科目
请问一下,办理的物业执照前几年都是零申报 现在用这个公司租了房子来做公寓出租,请问这个需要前期会计需要做什么
调整成对方开发票的金额?然后做到入库和实际一致?是这样理解吗?老师
是的,你的理解完全正确