你好,189799.81÷1.06=179056.42,这个是不含税收入,而不是增值税销项税额 1.2%×179056.41=2148.68,这个是增值税应纳税额,而不是进项税额 用增值税/不含税销售收入=2148.68/179056.42,这个是1.2%,而不是0.48
你好,老师! 增值税税负率计算公式=实际交纳增值税税额/不含税销售收入×100%。某时期增值税“税负率”=当期的“应纳税额”÷当期的“应税销售额”。本月没有上期留抵税额,税负率=(销项-进项)/不含税销售收入。 我的问题是:这个不含税销售收入,是不是包含主营业务收入及其他业务收入,但是不包含营业外收入,投资收益,公允价值变动收益等! 这样理解对吗?
老师,请问,我司是一般纳税人,服务类型公司,有笔业务是6个点172700已经把成本发票也是6个点开了过来,168641.55,销项税额:172700/1.06*0.06=9775.47,进项税额=168641.55/1.06*0.06=9575.75 增值税=9775.47-9575.75=229.72 附加税=229.72*0.12=27.57 ,老师我还有一笔业务100210.82,也是6个点的,那我怎么把两笔业务税负率控制在1.2%-2%
老师,我司一般纳税人,服务类型,总收入274910.82!销项税额=274910.82/1.06*0.06=15560.99 进项税额=1.2%*274910.82/1.06=3112.2 增值税:15560.99-3112.2=12448.79 不含税税额:12448.79/1.06=11744.14 含税金额:11744.14*(1+6%)=12448.78 税负率:1.2% 老师是这样算?
老师,请问我这个月开票含税189799.81,服务类型企业,增值税:189799.81÷1.06×0.06=179056.41 税负考虑1.2% 1.2%×179056.41=2148.68这个是进项税额 增值税:10743.4−2148.68=8594.72 老师,怎么我用增值税/不含税销售收入:8594.72/179056.41=0.48,不是1.2%
老师,请问我这个月开票含税189799.81,服务类型企业,增值税:189799.81÷1.06×0.06=179056.41 税负考虑1.2% 1.2%×179056.41=2148.68这个是进项税额 增值税:10743.4−2148.68=8594.72 老师,怎么我用增值税/不含税销售收入:8594.72/179056.41=0.48,不是1.2%老师,税负率不是要看我缴纳的增值税吗?那我怎么算出来是0.48
老师,补交去年的所得税,怎么入账
老师,企业开办要在哪预先核名字
现在小规模纳税人现在开票是几个点请问?
老师就是我们的发票额度不够了,他申请通过了,但是他要等我们的税报了才能用,但是我账还没做,我怎么办
请问生产型企业增值税申报表附列资料(五)后面还有个增值税减免税申报明细表,要不要填?本月有一张出口退税的,可以退税
老师你好,请问以前年度多计提的工资大概四十万没有支付也没有申报个税,当年没有清理;现在应付职工薪酬金额太大,以前年度的怎么清理掉?需要用到哪些会计分录
物流运输公司,现在在外面租的车,账务处理怎么做呢?需要那些资料,租车协议需要交印花税吗?
老师好,一般纳税人在平台上面卖珠宝,税率是13吧?请问这个和普通的企业要交增值税企业所得税等等,还有什么其他的税吗?
老师 3季度企业所得税申报表 营业外收入 增值税减免的2%怎么填呢 我们是一个季度未超30万
老师好!请问按2%计提的工会经费可以从所得税扣除吗?如果不能扣除,只能取得工会组织的财政性票据才可以扣吗?我们单位有自己的工会组织但不能开票,我是每个月在税务申报系统申报工会经费,按照工资*2%*40%申报,工会经费的实际账务该如果做,麻烦老师详细告知,多谢!
那我需要抵扣多少进项发票,怎么算,服务类型,全部6个点
你好,是已知含税收入,增值税税负率1.2%,计算需要多少进项发票抵扣的意思吗? 进项税率也是6%吗?
对,老师,帮我明细算法发给我
你好,不含税收入=189799.81÷1.06=179056.42 1.2%×179056.41=2148.68,这个是增值税应纳税额 需要的进项税额=179056.42*6%—2148.68 需要的进项含税金额=(179056.42*6%—2148.68)/6% *1.06