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老师,请问我这个月开票含税189799.81,服务类型企业,增值税:189799.81÷1.06×0.06=179056.41 税负考虑1.2% 1.2%×179056.41=2148.68这个是进项税额 增值税:10743.4−2148.68=8594.72 老师,怎么我用增值税/不含税销售收入:8594.72/179056.41=0.48,不是1.2%老师,税负率不是要看我缴纳的增值税吗?那我怎么算出来是0.48

2022-08-02 18:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-02 18:58

你好,189799.81÷1.06=179056.42,这个是不含税收入,而不是增值税销项税额 1.2%×179056.41=2148.68,这个是增值税应纳税额,而不是进项税额 用增值税/不含税销售收入=2148.68/179056.42,这个是1.2%,而不是0.48

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快账用户6416 追问 2022-08-02 19:01

那我需要抵扣多少进项发票,怎么算,服务类型,全部6个点

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齐红老师 解答 2022-08-02 19:02

你好,是已知含税收入,增值税税负率1.2%,计算需要多少进项发票抵扣的意思吗? 进项税率也是6%吗? 

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快账用户6416 追问 2022-08-02 19:12

对,老师,帮我明细算法发给我

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齐红老师 解答 2022-08-02 19:13

你好,不含税收入=189799.81÷1.06=179056.42 1.2%×179056.41=2148.68,这个是增值税应纳税额 需要的进项税额=179056.42*6%—2148.68 需要的进项含税金额=(179056.42*6%—2148.68)/6%  *1.06

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你好,189799.81÷1.06=179056.42,这个是不含税收入,而不是增值税销项税额 1.2%×179056.41=2148.68,这个是增值税应纳税额,而不是进项税额 用增值税/不含税销售收入=2148.68/179056.42,这个是1.2%,而不是0.48
2022-08-02
179056这个是增值税销项吗 189799.81÷1.06×0.06=179056.41
2022-08-02
你好!是的,是这个思路,对的
2022-03-21
同学你好 这个就是交的总的税额除以不含税收入
2022-03-21
你好; 你主要是想控制税负率 ; 你就反推就行了。 你 就考虑把你认证进项税 做一个反推; 比如 你 应交增值税 = 税负率*营业收入 = 销项税 -进项税 这样来 计算等式即可
2022-03-21
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