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老师,我司一般纳税人,服务类型,总收入274910.82!销项税额=274910.82/1.06*0.06=15560.99 进项税额=1.2%*274910.82/1.06=3112.2 增值税:15560.99-3112.2=12448.79 不含税税额:12448.79/1.06=11744.14 含税金额:11744.14*(1+6%)=12448.78 税负率:1.2% 老师是这样算?

2022-03-21 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-21 17:31

你好!是的,是这个思路,对的

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快账用户1407 追问 2022-03-21 17:34

那老师,274910.829(其中有笔款是要通过灵活用工下发金额7万,充值是收73500,对方也给我们开票73500),那老师我下发后,他们给我开票,我不认证就没关系,下次认证就行是?

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齐红老师 解答 2022-03-21 17:40

你好!可以的,可以下次认证的

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快账用户1407 追问 2022-03-21 19:00

老师,我这个 进项税额=1.2%*274910.82/1.06=3112.2是什么公式?

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快账用户1407 追问 2022-03-21 19:01

是怎么得来

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齐红老师 解答 2022-03-21 19:16

实际上就是按1.2%的税负.计算的应交的增值税

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你好!是的,是这个思路,对的
2022-03-21
同学你好 这个就是交的总的税额除以不含税收入
2022-03-21
179056这个是增值税销项吗 189799.81÷1.06×0.06=179056.41
2022-08-02
你好,189799.81÷1.06=179056.42,这个是不含税收入,而不是增值税销项税额 1.2%×179056.41=2148.68,这个是增值税应纳税额,而不是进项税额 用增值税/不含税销售收入=2148.68/179056.42,这个是1.2%,而不是0.48
2022-08-02
你好; 你主要是想控制税负率 ; 你就反推就行了。 你 就考虑把你认证进项税 做一个反推; 比如 你 应交增值税 = 税负率*营业收入 = 销项税 -进项税 这样来 计算等式即可
2022-03-21
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