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老师好,上个月公户打款付了一家咨询公司一千元,发票已经收到了。我这个月可以直接写 借:管理费用—办公费 贷:银行存款 吗?咨询的费用

2022-08-03 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-03 11:02

同学,你好 不可以,你钱是上个月付的

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快账用户2069 追问 2022-08-03 11:03

那我现在应该怎么写这次账的分录呢?

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齐红老师 解答 2022-08-03 11:03

同学,你好 你应该先修改上个月的分录 借:预付账款 贷:银行存款 这个月 借:管理费用 贷:预付账款

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快账用户2069 追问 2022-08-03 11:05

老师,是上个月发生的交易。这个月做上个月的账了,发票收到了。所以我想问是不是可以写 借:管理费用 贷:银存。

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齐红老师 解答 2022-08-03 11:05

同学,你好 那是可以的

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快账用户2069 追问 2022-08-03 11:15

老师我还想问下,如果是先预付再收到对方的增值税专用发票的时候,应该怎么写分录啊?服务类的专票。 借:应付账款 贷:银行存款 借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:应付账款 这样吗?

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齐红老师 解答 2022-08-03 11:21

同学,你好 嗯嗯,可以的

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同学,你好 不可以,你钱是上个月付的
2022-08-03
你好,上个月你就应该要挂账的,所以应该是借管理费用,贷其他应付款
2021-10-18
同学你好,是可以的;
2020-10-10
同学你好,你上月暂估的成本就是对应的这笔咨询费吗
2024-03-02
你好,嗯嗯,是的呢,先这样做一笔分录的
2020-09-04
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