同学,你好 不可以,你钱是上个月付的
老师好,公司上个月预付了10月的餐费,这个月收到了发票,请问怎么写分录啊?可以写:借:管理费用 贷:银行存款吗?
老师好,上个月公户打款付了一家咨询公司一千元,发票已经收到了。我这个月可以直接写 借:管理费用—办公费 贷:银行存款 吗?咨询的费用
老师,晚上好,我想问一下,上个月暂估成本75万,我这个月收到成本发票9万多?但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费,咨询服务费是我公司的主营业务收入,我给对方公司付了9万多的咨询费费用,收到了对方公司给我公司开的发票,请问,这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲,我的会计分录是(1)支付服务费,借方:管理费用咨询费9万,贷方:银行存款:9万,(2步)冲回上月暂估成本借:应付账款暂75万估,贷:主营业务成本75万(3步)借:主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对
老师,之前8月付了咨询费24.1-25.1月的,已经入账了,现在领导让把备考,25年1月的扣出来,到明年入账。 比如原凭证是: 借:管理费用——咨询费 1000 应交税费——应交增值税(进项)60 贷:应付账款 1060 借:应付账款1060 贷:银行存款1060 现在是不是需要红冲其中一部分? 借:管理费用——咨询费 -100 应交税费——应交增值税-6 贷:应付账款-106 借:应付账款-106 贷:银行存款-106 借:预付账款106 贷:银行存款106 等明年再做新凭证 借:管理费用——咨询费100 应交税费——应交增值税6 贷:预付账款106 上面这个思路对吗?
老师,收到餐费或者其他发票,马上支付了,可以直接 借:管理费用 贷:银行存款 还是要 借:管理费用 贷:应付账款-A公司 借:应付账款-公司 贷:银行存款 这个应付A公司,必须要体现吗
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗
那我现在应该怎么写这次账的分录呢?
同学,你好 你应该先修改上个月的分录 借:预付账款 贷:银行存款 这个月 借:管理费用 贷:预付账款
老师,是上个月发生的交易。这个月做上个月的账了,发票收到了。所以我想问是不是可以写 借:管理费用 贷:银存。
同学,你好 那是可以的
老师我还想问下,如果是先预付再收到对方的增值税专用发票的时候,应该怎么写分录啊?服务类的专票。 借:应付账款 贷:银行存款 借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:应付账款 这样吗?
同学,你好 嗯嗯,可以的