去报备发票丢失,然后问销售方要第一联发票复印件做账抵扣

供应商开给我们的发票不见了,要怎么办,还没抵扣
供应商给我们开的增值税专票,我们已经抵扣,并跨月,发票没给我们寄来。供应商说开错了,让我们出红字发票申请,但我们认为没开错,怎么办
供应商开给我们的发票,跨月了,我们没抵扣,我们需要做红字申请吗?还是供应商申请
供应商上个月给我们开的发票,这个月要红冲,我还没有抵扣,他需要怎么操作?
供应商未缴税,开了发票给我们,我们抵扣了,要怎么处理呢?
个体户要用自己账户里面的钱用来装修自己的房子,自己的房子用作办公的还需要做份租赁合同吗
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适,小规模又怕超五百万
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适。
老师,25年二四年都是亏损的,然后这个三月份产生了这个利润盈利了,我当月的话需要交所得税吗?
本月需交增值税为0,结转增值税可以不结转吗,还是年底一定要结转
老师我开出口收入的发票,是本月报关出口了我就要开出口发票吗?是不是我开完了不一定就非要本月退税
发生涉外收入的申报主体,应在解付银行解付之日(T)或结汇中转行结汇之日(T)后五个工作日(T+5)内办理该款项涉外申报。老师这个是指外汇局吗?还有个问题是解付银行解付之日和结汇中转行结汇之日是啥意思
老师,我们公司是小规模纳税人,2025年有发现对方单位错开的发票,现在还能让对方重开发票吗?我们收到的2025年2月和3月的加油费普票,纳税人识别号有一个数字开错了。我今天才发现开错了
老师好!跨年调整错误的损益类科目,原来借管理费用,贷应交税费,应交税费是调对了,
2025年12月所属期个税上申报工资薪酬是11人,年终奖申报了2个人的,2025年10月至12月所得税季报从业人数应该报多少人?
去税局报备吗
是的是的,是这么做的。
发票的地址不对需要作废吗或联系方式不对要作废吗
你好,不对的需要红冲,红冲之前也得去报备。
冲红和作废一样吗
不一样的,当月的作废,跨月的红冲。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快