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一项工程,付款时转入了在建工程,现在验收了要转固了,但是发票要下个月到,有金额,分录该怎么做?

2022-08-03 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-03 14:25

如果是软件做账的话,建议你收到了发票之后,你再做固定资产,可以当月把折旧补上的。

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快账用户7077 追问 2022-08-03 14:26

是房屋建筑来的,要交房产税的,7月已经拿到不动产证了要转固,施工方那边说票额不够要到8月才能开票

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齐红老师 解答 2022-08-03 14:27

借固定资产贷在建工程在这个月没有发票也可以做。

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快账用户7077 追问 2022-08-03 14:29

这个工程200万,付了150万,转固金额183.49万,那我的分录如果是借固定资产贷在建工程的话在建工程的余额是在贷方有33.49万在那里诶

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齐红老师 解答 2022-08-03 14:31

把你的在建工程全部转到固定资产。

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相关问题讨论
如果是软件做账的话,建议你收到了发票之后,你再做固定资产,可以当月把折旧补上的。
2022-08-03
你好 ; 你7月暂估转固定资产去即可; 你 固定资产金额能确定不?
2022-08-03
你好,那现在固定资产已经达到预定可使用状态了吗
2022-08-03
现在结。现在结转到固定资产也行。
2022-05-11
你好 这个尾款也是属于固定资产的呀 你这个只能是调整固定资产的账面价值的哈
2024-03-29
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