你好 ; 你7月暂估转固定资产去即可; 你 固定资产金额能确定不?
新建一项工程5万,1月付了第一笔款3万,做的分录是借应付工程款30000,贷银行存款30000,借在建工程30000,贷应付工程款30000。2月完工验收需要计入固定资产,发票未到。请问要怎么做分录以及发票到了之后要怎么做?
一项工程,付款时转入了在建工程,现在验收了要转固了,但是发票要下个月到,有金额,分录该怎么做?
一项工程200万,已付款150万,付款时计入了在建工程,7月份要转固,但是发票要8月份才到票,转固金额为183.49万。想问一下分录要怎么写
一项工程200万(含税),已付款150万(含税),以前月份付款时计入了在建工程,7月份要转固,但是发票要8月份才到票,转固不含税金额暂估为183.49万。想问一下分录要怎么做
我企业购入一个固定资产,7月预付款2万,8月支付尾款4万,目前已经收到了固定资产,但是对方说全额发票需要在9月份给我们,针对这种情况情况,企业怎么做账?
老师,固定资产8月出租出去了,但没开票也还没收钱,8月份的折旧还照常计提吗,要不要做其他业务成本
资产损失汇算清缴之后调增,那这个损失要归结到未分配利润里面?小企业会计准则的情况下。
您好~想咨询下:采购合同,印花税已经申报、扣缴过了。现在原合同金额修改了,印花税要怎么处理?
老师 对方小规模纯劳务给我们三个点的专票。开到我们公司来,我们公司是一般纳税人。我们可以抵扣三个点吗?
总公司有权利冻结分公司的银行账号吗?
老师:公司的法人兼大股。可以再以个人的名义去税务局代开经营性的发票吗?
老师,9月份陕西养老基数有变化吗
调整去年科目记错的账,凭证需要附件附上吗?还是只填制正确凭证装订就行?
去年五月上账应收帐款科目10000元,然后七月份收到,记账时科目应该冲销应收账款,可是大意记错了,记错的分录:借:银行存款10000,贷:主营业务收入10000,然后今年这个月整理资料发现余额不对,想调整一下,具体应该怎么调整?是红字填写原错误分录,然后填写正确的分录借:银行存款10000,贷:应收账款10000,还需要其他分录或者以前年度损益调整吗?
面试:等会去面试香港的财务,做自我介绍的时候,怎么结合以前做过的香港账务,去更好的自我介绍,没有头绪
固定资产金额可以确定的
如果是暂估转固定资产,那想问一下资产负债表中的资产不就重复了吗?我在建工程有150万在那里,然后固定资产有183.49万,那总的资产不就多了150万的数?
可以确定; 那么就7月做固定资产 ; 8月折旧 ; 8月收到发票与你 7月的 做账金额一致的; 那么就直接把 发票付你7月凭证后面去
那我的分录要怎么做?
你好; 这个是专票还是普票的? 看是否考虑进项税部分 ;进项税你 7月能确定嘛 ; 不含税固定资产金额也能与发票一致不
是专票来的,能确定进项税和不含税金额
你好; 那你就做7月做账 :借固定资产 ; 其他应收款-进项税 贷 银行存款或者应付账款 ; 8月做 :借 进项税贷其他应收款-进项税; 把发票付你 7月凭证后面去; 8月记得折旧哈
那在建工程的150万呢?
你好; 你这个是200万总额 还是 183.49万 ;这个183.49万是不含税金额吗
工程总价200万,不含税金额183.49万
你好; 借预付账款 150万贷银行存款150万 ;借固定资产 183.49万; 其他应收款-进项税 贷 银行存款;预付账款 150万 ; 8月做 :借 进项税贷其他应收款-进项税; 把发票付你 7月凭证后面去; 8月记得折旧哈