你好 ; 你7月暂估转固定资产去即可; 你 固定资产金额能确定不?

新建一项工程5万,1月付了第一笔款3万,做的分录是借应付工程款30000,贷银行存款30000,借在建工程30000,贷应付工程款30000。2月完工验收需要计入固定资产,发票未到。请问要怎么做分录以及发票到了之后要怎么做?
一项工程,付款时转入了在建工程,现在验收了要转固了,但是发票要下个月到,有金额,分录该怎么做?
一项工程200万,已付款150万,付款时计入了在建工程,7月份要转固,但是发票要8月份才到票,转固金额为183.49万。想问一下分录要怎么写
一项工程200万(含税),已付款150万(含税),以前月份付款时计入了在建工程,7月份要转固,但是发票要8月份才到票,转固不含税金额暂估为183.49万。想问一下分录要怎么做
我企业购入一个固定资产,7月预付款2万,8月支付尾款4万,目前已经收到了固定资产,但是对方说全额发票需要在9月份给我们,针对这种情况情况,企业怎么做账?
老师.请问伤残就业补助金科目做什么
老师,企业买了土地,建了厂房。从买地开始的业务分录,您都给我写一份。
老师,制造业的增值税税负率是多少?
经核查,12-174#凭证于2025年补录2018年集团智能化粮库资产划转1,046,703元。该会计处理未能提供集团公司下发的、这一笔100多万的资产是集团公司2018年划转的当时没入账,在今年又补录了,需要集团的一些文件通知什么的作为依据吗?
老师好,专管员下户一般有淡季旺季吗
@朴老师,我们公司的知识产权要转移给A公司,我们是一般纳税人,我们的知识产权是我们自主研发生产的不过我账务上并没有资本化,现在转移的话,是有转移价格的, 首先这个转让专利的税率是多少?有无优惠税率?还有,我们如果账务处理?因为没有资本化
老师,练习开票的实操软件有吗?
老师,22年要核销的坏账,5.6万,22年通过总经理办公会,23年又转回,25年又核销了,25年还需要开会补充审批流程吗?
老师:上季度小规模1%的文化服务普票收入不含税50930.69 供电1%的普收入510.89 不动产租赁5%普票收入11276.19 不动产租赁5%无票收入198097.76 蔬菜免税无票收入38707.3 在增值税主表和附表上怎么填列,我怎么填都过不去,谢谢
个所稽查记录从哪里可以查?
固定资产金额可以确定的
如果是暂估转固定资产,那想问一下资产负债表中的资产不就重复了吗?我在建工程有150万在那里,然后固定资产有183.49万,那总的资产不就多了150万的数?
可以确定; 那么就7月做固定资产 ; 8月折旧 ; 8月收到发票与你 7月的 做账金额一致的; 那么就直接把 发票付你7月凭证后面去
那我的分录要怎么做?
你好; 这个是专票还是普票的? 看是否考虑进项税部分 ;进项税你 7月能确定嘛 ; 不含税固定资产金额也能与发票一致不
是专票来的,能确定进项税和不含税金额
你好; 那你就做7月做账 :借固定资产 ; 其他应收款-进项税 贷 银行存款或者应付账款 ; 8月做 :借 进项税贷其他应收款-进项税; 把发票付你 7月凭证后面去; 8月记得折旧哈
那在建工程的150万呢?
你好; 你这个是200万总额 还是 183.49万 ;这个183.49万是不含税金额吗
工程总价200万,不含税金额183.49万
你好; 借预付账款 150万贷银行存款150万 ;借固定资产 183.49万; 其他应收款-进项税 贷 银行存款;预付账款 150万 ; 8月做 :借 进项税贷其他应收款-进项税; 把发票付你 7月凭证后面去; 8月记得折旧哈