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一项工程200万(含税),已付款150万(含税),以前月份付款时计入了在建工程,7月份要转固,但是发票要8月份才到票,转固不含税金额暂估为183.49万。想问一下分录要怎么做

2022-08-03 18:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-03 18:59

你好,那现在固定资产已经达到预定可使用状态了吗

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快账用户2280 追问 2022-08-03 19:00

是的,房屋建筑来的,已经在7月份领了房产证,但是发票还没有到

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齐红老师 解答 2022-08-03 21:33

你好; 借预付账款 150万贷银行存款150万 ;借固定资产 183.49万; 其他应收款-进项税 贷 银行存款;预付账款 150万 ; 8月做 :借 进项税贷其他应收款-进项税; 把发票付你 7月凭证后面去; 8月记得折旧哈 你好; 借预付账款 150万贷银行存款150万 ;借固定资产 183.49万; 其他应收款-进项税 贷 银行存款;预付账款 150万 ; 8月做 :借 进项税贷其他应收款-进项税; 把发票付你 7月凭证后面去; 8月记得折旧哈

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你好,那现在固定资产已经达到预定可使用状态了吗
2022-08-03
你好 ; 你7月暂估转固定资产去即可; 你 固定资产金额能确定不?
2022-08-03
你好;      这个0.01 是多挂的在借方吗   
2022-10-26
您好,对对,您的思路好清晰
2024-03-30
如果是软件做账的话,建议你收到了发票之后,你再做固定资产,可以当月把折旧补上的。
2022-08-03
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