你好,那现在固定资产已经达到预定可使用状态了吗
老师,我公司有10万元的工程款,之前我按照价税合计的价格暂估入了在建工程,现在因为我公司需要向外租赁厂房,我需要将在建工程转入固定资产,我想问一下我需要把这笔工程款去除税金转进固定资产吗(发票还未到),分录该怎么做
一项工程,付款时转入了在建工程,现在验收了要转固了,但是发票要下个月到,有金额,分录该怎么做?
一项工程200万,已付款150万,付款时计入了在建工程,7月份要转固,但是发票要8月份才到票,转固金额为183.49万。想问一下分录要怎么写
一项工程200万(含税),已付款150万(含税),以前月份付款时计入了在建工程,7月份要转固,但是发票要8月份才到票,转固不含税金额暂估为183.49万。想问一下分录要怎么做
一套设备在7月份暂估入在建工程,后续转固1648197.11,实际8月发票不含税金额为1648197.12,其中0.01挂在了在建工程,应该要怎么调整
老师,固定资产8月出租出去了,但没开票也还没收钱,8月份的折旧还照常计提吗,要不要做其他业务成本
资产损失汇算清缴之后调增,那这个损失要归结到未分配利润里面?小企业会计准则的情况下。
您好~想咨询下:采购合同,印花税已经申报、扣缴过了。现在原合同金额修改了,印花税要怎么处理?
老师 对方小规模纯劳务给我们三个点的专票。开到我们公司来,我们公司是一般纳税人。我们可以抵扣三个点吗?
总公司有权利冻结分公司的银行账号吗?
老师:公司的法人兼大股。可以再以个人的名义去税务局代开经营性的发票吗?
老师,9月份陕西养老基数有变化吗
调整去年科目记错的账,凭证需要附件附上吗?还是只填制正确凭证装订就行?
去年五月上账应收帐款科目10000元,然后七月份收到,记账时科目应该冲销应收账款,可是大意记错了,记错的分录:借:银行存款10000,贷:主营业务收入10000,然后今年这个月整理资料发现余额不对,想调整一下,具体应该怎么调整?是红字填写原错误分录,然后填写正确的分录借:银行存款10000,贷:应收账款10000,还需要其他分录或者以前年度损益调整吗?
面试:等会去面试香港的财务,做自我介绍的时候,怎么结合以前做过的香港账务,去更好的自我介绍,没有头绪
是的,房屋建筑来的,已经在7月份领了房产证,但是发票还没有到
你好; 借预付账款 150万贷银行存款150万 ;借固定资产 183.49万; 其他应收款-进项税 贷 银行存款;预付账款 150万 ; 8月做 :借 进项税贷其他应收款-进项税; 把发票付你 7月凭证后面去; 8月记得折旧哈 你好; 借预付账款 150万贷银行存款150万 ;借固定资产 183.49万; 其他应收款-进项税 贷 银行存款;预付账款 150万 ; 8月做 :借 进项税贷其他应收款-进项税; 把发票付你 7月凭证后面去; 8月记得折旧哈