作为福利的就不能抵扣作为福利的就不能抵扣。

广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
分录要怎么写呢 进项已经抵扣了
借管理费用,进项贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款 借管理费用贷进项税额转出。
中间是不是还要写一笔借进项税额转出 贷 进项税额
进项和进项转出都写了。
这一笔我没看懂借管理费用,进项贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款 借管理费用贷进项税额转出。 进项和转出不是不平吗
。一笔进项记借方了,第二笔做进项转出了。
那第二笔进项转出不是还有借方余额
是说哪一个科目有借方余额?
进项税额转出
转出的时候再代方,期末结转到借方结转平。
期末不还是有一笔增值税,期末结转分录吗?