齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,该数据是取的A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)第23行“五、应纳税所得额”金额。
这是主表,应纳税所得额是31042.92
这是已经申报完成的导出的报表么?是否还有弥补亏损的金额?
没有,是事务所做的,我想问下这数据怎么来的,不懂
您好,申报表当年境内所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减,企业所得税弥补亏损明细表的当年境内所得额是自动带出来的,无需填写,与主表金额是一致的,不应该出现不等于的情况。
A106000本年度当年境内所得额按照哪个数据填
当年境内所得92125.42,这个数据是取的哪的数据
当年境内所得是哪个数据
当年境内所得额的数据是取哪个数据
老师您好!请问企业所得税弥补亏损明细表里的本年度的当年境内所得额是哪个账套里哪个数据呢?
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这是主表,应纳税所得额是31042.92
这是已经申报完成的导出的报表么?是否还有弥补亏损的金额?
没有,是事务所做的,我想问下这数据怎么来的,不懂
您好,申报表当年境内所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减,企业所得税弥补亏损明细表的当年境内所得额是自动带出来的,无需填写,与主表金额是一致的,不应该出现不等于的情况。