是的,需要暂估入库。

老师,12份:我们购货并销售,均没开票,对收入和成本进行了暂估,次年1月份:收到进项发票并开具销售发票。发现暂估比实际发票大的多(把进项税和销项税税也估进去了),现在工商年报已经报了,所得税汇算时收入和成本按哪个数做?
老师,现在没有成本发票,得等到10月份才能开葡萄的收购发票,但是销售发票已经开出去了,我需要暂估入账吧?
你好..4月份开出去的发票.销售的货物.4月份已经入库.但是发票在5月份开过来的..4月份结转成本少了一部分. 是要在4月份做个暂估入库吗 然后结转相对应的成本吗 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 那我想问的是,销售出库单是5月份的..放在4月份的成本里面吗
老师您好,建筑企业,9月开出发票给甲方,但是建筑企业没有付款材料商也没有取得发票,采购业务在9月发生了,可以在9月暂估入成本吗?等到10月份发票才能回来。
老师,我们这个采购合同是1月的,但是当时才发货了3600盒,然后到现在都没有开发票过来,但是我们3月已经开了很多发票出去了,库存已经是负数了,那就算是现在开发票也是4月了,那也只能到4月才入账了吧?但是3月库存已经是负数了,我3月是不是得暂估入职做库存成本了?要不我库存是负数了?那暂估入职的分录怎么做啊?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
老师,那这个季度发票没开之前我就按暂估的,计算出来的利润预扣预缴所得税,
是的是的,是这么做的。
那等到发票来了呢?该补提补提,该红冲红冲,还是正常的报发票开出来的那个季度的所得税!
你好,在收到发票的当月红冲暂估,然后再做发票的。
好的,老师,然后正常报所得税,老师我是不是应该估的时候利润尽量估低一点儿,要不然我估的高了,那税务局还给我退税?
你知道价格吗?按照你知道的价格来,但骨就行。
就是不知道价格啊老师,葡萄每年的价格都不一样,我是按照去年的价格估的,或者是按照一斤最少挣2毛这么估的
那你不知道价格的情况下,你怎么定销售价格?按市场价格吗?
我也不知道咋确定的这个价格啊,估计是衡量了每年的价格,差不多按照最高价售出的呗,法人直接就签了合同了,然后销售发票也给人家开了
比你的收入的就可以的。
比我的收入低,就行了,是吧?
是的这个你自己决定多少就行。
老师,到时候如果按照市场价,就真的比收入高,如果真的是事实发生,也不怕税务局查,也没问题吧?
你好,实际业务的可以的。
嗯好的老师,因为毕竟今年葡萄啥价谁都不知道,所以等着实际的发票开出来了再说吧到时候
可以的可以这么做的
嗯嗯,只要是实际的业务心不虚就行了。
你好对的是这么理解