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有一家一般纳税人企业,2021年8月份开具了销项发票,销项税100万元,但是由于各种原因,8月份进项票没有开来,上月也没有留抵,以前月份也没有未使用的(未认证的)进项发票,导致需要缴纳100万元增值税。如何处理这100万税款

2023-01-07 15:07
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齐红老师

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2023-01-07 15:07

学员你好,只能先缴纳,以后期间进项在抵减

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学员你好,只能先缴纳,以后期间进项在抵减
2023-01-07
那你现在手里有进项吗?现在可以留底抵欠。
2023-04-05
您好,是的八月份进项税额不能抵扣九月份销项税额
2022-09-29
你好 可以的,可以这么做的,但是前提是你税务局那边同意。
2022-10-24
你好,当时你这个留底做到了哪个科目?
2022-02-11
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