您好 按照原应交数计提就好了 缓交又不是不交
老师我们地区之前是当月社保下月扣缴,现在征收方式改为当月社保当月扣缴(参保单位所属期为2021年6月份的社保费将在2021年7至9月按3个月均分后与当月所属期社保费合并征收。)我在计提6月社保的时候还是按照6月应交数计提的,我下月银行扣款时我怎么做账社保怎么计提
老师好, 7月-9月医保缓交,从10月起再补扣。请问,从7月开始这缓交我要怎么计提?是按照原应交数计提?还是按照实际扣款的数计提呢?
你好老师7月医保缓交三个月 我没有提前计提社保 我就直接当月直接做的管理费用, 这样的话员工承担部分(医保也减免了)我就按照实际发生的做分录,但是后面申报个税的时候 我也要根据政策实际申报么
老师我有一个疑问,我们社保费是8月10日扣7月份的。公积金是7月缴纳7月的。我们7月工资是8月15日发放。你看我这工资表,我7月做账计提工资,应发工资是196562.09我是按照这个计提吗?还是拿这个数减去公积金个人部分计提呢
老师你好,我们这边社保局根据企业情况,单位医保的部分10、11、12三个月是到明年2月缓缴了。那么我计提单位社保的时候还能够全部按照之前的计提然后摘要备注缓缴单位医保,到明年2月扣缴的时候再做 借:应付职工薪酬-单位社保部分 贷:银行存款 并在摘要备注是之前缓缴的医保吗?
老师 个体户对公账户上的款可以直接转到个人账户上吗?因为支付货款要个人账上付
公司做展会,开的气球美陈布置,摄影摄像服务,计入什么科目
季度所得税缴纳时候,可以弥补以前年度亏损吗
进项发票两张数量对应一张报关单这种情况不影响退税吧
朴老师 我们跟供应商采购商品的时候,供应商会使用木托板把产品全部打包在木托板上,这样做的目的第一是方便使用叉车把产品装到货车上,第二就是运输回公司仓库的时候可以多层叠高堆放所以很便捷 我们跟其他供应商租借木托板都是租的时候是多少钱,退回木托板的时候就会退同样的金额,但是现在有一个新的供应商出现这个情况,举例,我租的时候是100元但退的时候只退90元,有十元不能退,合约中并无说明为什么这样退款,单纯说就是这样,请问这样的话这个差额10元我在账务上应该如何处理
你好 我报表上销售金额是26000 应交税费是3380 我在电子税务局填申报表 其中开票只开了887.81 交税费是115.4 未开票是25112.19 应交税费是3264.58 3264.58+115.4=3379.98 税费相差了0.02元 这个怎么操作
老师,我们母子公司签了一个借款协议,支付的借款利息是否可以抵扣,需要缴纳增值税吧,按什么开具发票呢。
老师 我想问一下 金蝶软件 反审核反结账会有影响吗
老师:4S店商品车1辆转入固定资产,会计分录如何做?
老师,图片中这道题选B还是D,麻烦给一下理由
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问