您好 按照原应交数计提就好了 缓交又不是不交
老师我们地区之前是当月社保下月扣缴,现在征收方式改为当月社保当月扣缴(参保单位所属期为2021年6月份的社保费将在2021年7至9月按3个月均分后与当月所属期社保费合并征收。)我在计提6月社保的时候还是按照6月应交数计提的,我下月银行扣款时我怎么做账社保怎么计提
老师好, 7月-9月医保缓交,从10月起再补扣。请问,从7月开始这缓交我要怎么计提?是按照原应交数计提?还是按照实际扣款的数计提呢?
你好老师7月医保缓交三个月 我没有提前计提社保 我就直接当月直接做的管理费用, 这样的话员工承担部分(医保也减免了)我就按照实际发生的做分录,但是后面申报个税的时候 我也要根据政策实际申报么
老师我有一个疑问,我们社保费是8月10日扣7月份的。公积金是7月缴纳7月的。我们7月工资是8月15日发放。你看我这工资表,我7月做账计提工资,应发工资是196562.09我是按照这个计提吗?还是拿这个数减去公积金个人部分计提呢
老师你好,我们这边社保局根据企业情况,单位医保的部分10、11、12三个月是到明年2月缓缴了。那么我计提单位社保的时候还能够全部按照之前的计提然后摘要备注缓缴单位医保,到明年2月扣缴的时候再做 借:应付职工薪酬-单位社保部分 贷:银行存款 并在摘要备注是之前缓缴的医保吗?
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗
老师:公司是去年三月份才注册的,一直没有实缴资金,公司的费用都是向股东借款,挂其他应付款,公司一直没有收入,到现在收入是0元,现在要注消,这个其他应付款要怎么办?用不用转到什么真他科目去,要不要缴税?
老师好,我们是劳务服务部个体工商户,雇工人给人家农牧企业种地,有收入会开出发票,但没有一张进项票,工人的工资开支很大也是成本,每个季度下来基本也没什么利润,导致报个税时会提示,
@董孝彬老师在线吗?
老师,企业一般纳税人,没有进项票,可以选择简易计税吗
老板说没票财务应该帮处理怎么回复
老师,我销售和收汇都是按照当月第一个工作日汇率,一般出口两三个月收汇,假如1月出口100美金汇率7.2,三月收汇(未结汇)汇率7.3 ,收汇时借:银行存款_外币账户730 汇兑损益-10 贷:应收账款720对吗?
请问这是什么意思?不是降低了10%吗?为什么降低40%
老师,税务局让我带着经营生产地租赁合同去,房子是我老板买的,没有合同也没有房租,只有一个房本还不是我老板的名字。现在我们要临时补一个租赁合同,账上也体现不出来付房租,然后我们老板说合同上写上我们负责装修,房东给免房租。这样可以吗?
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问