你好; 改名称是 这个业务发之后; 那么对方有给你变更函 和新营业执照以及付款通知书没有 ?

那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
事情是这样子的,单位有个规范化培训项目,7月5日负责人从财务科借款58600元做账如下:借其他应收款个人 贷银行存款 7月28日,负责人拿来的原始凭证中有每一门的考务费的缴费标准的通知以及后面附的缴费者的名单,有一联行政事业单位开具给我单位的往来票据的收款凭证,有一联我单位出纳开具的还款凭据冲个人借款。此时下账借财政拨款规范化培训费用,贷其他应收款。这个时候账应该下错了吧?8月份又有新的通知说,7月份的交款者名单里有一人因个人原因没有参加考试,要求退费。出纳以现金的方式支付给当事人,应该怎么账务处理
老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
有一个供应商,我8月2日给他打款200元,假设是叫A供应商吧。但是打款退回来了,因为他改了名字,我不知道,然后同一天,我用他的新名字给他打款,成功了。但是就是有这样一个问题,我使用网银转账,银行单据一共会有3张,我3张单据,我分别怎么付款啊?
农民工给我安装,我要给他对公转,那是不是下月15号要给农民工申报个税,那农民工是不是要缴纳个税吗,是这样吗
老师:学生的家人开的公司,公司法定代表人用的是同学(仅担个名) 公户的基本户是农村商业银行,19年开户时网银是卡片装在手机里的;现在的清况是这个公司法人(我家人的同学)已经演变成公司是他的了,因网银在他手里自由转账;因为他公司想卖了又没有人买; 老师:我公司2个会计,其中一个是财务主管,我是会计。我看我家人上火我很难心疼; 老师,我该怎么做把他公户网银拿掉➕公司还能继续经营下去;学生请教老师有什么好的建议
老师,请问一下 我去超市买东西,要求开发票,为什么他什么都卖但只能给开米面粮油?
老师你好,boss直聘的招聘费,计入什么费用啊
我们投资公司投资对方公司持股20%,打款给对方公司全部资金打投资款还是分投资款和资本公积
老师你好,自助打印回单手续费360元一年,这个能计入手续费吗
老师,刚入职场感觉在财务共享中心一个办公室五十几人,很难交到真心朋友,出了校园,也不知道在国企哪些人是有关系有背景或者内心到底是什么样的角色
老师好,我是一家私立门诊,小规模纳税人,没有参与社保报销,请问开具电子发票的税率应该如何选择?
普通合伙人中可以是法人,有限合伙企业中也有法人企业,他们的区别在哪里?
请问老师,我是建筑行业一般纳税人,预交增值税,是用应交税费—预交增值税核算,那这个科目核算的预交增值税月末必须转入应交税费—应交税金科目吗? 预交的附加税直接用应交税费科目借方余额表示预交。 以上的预交税账务处理正确?谢谢
有啊,资料齐全啊。但是我问题的重点是资金一去一回又一去,使用银行转账,就是会形成三张银行回单,那怎么进行账务处理?这才是我问得重点和要解决的问题!
同一天,三个回单,你按照回单做三笔分录,做两笔支付,一笔退款
按照回单做账即可,体现支付的原来名称,然后退款,系统在建立一个新名称做最后支付
建立一个新名称?那我以前旧的数据还要进行转移?
你好; 是的; 你 客户名称都变化了。 实际中我 们都是要 在建立一个新名称的往来来核算的 ; 一共做三笔分录的
不是可以直接改名字?
你好; 你之前的 业务明细已经做账 ; 你如果想体现对方换名字了; 你可以多 设置一个新名字 ;当然你嫌麻烦 你也可以不用哈; 就在原来名字里面去改下即可; 看你自己