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老师,修改了去年的汇算清缴,调增了费用,这个的话在账务上怎么处理

2022-08-05 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-05 09:25

 你好;   这个不单独做分录; 你调增后; 你的 企业所得税是否需要补缴纳的   

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快账用户9657 追问 2022-08-05 09:30

已经补了税费,这个怎么处理

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齐红老师 解答 2022-08-05 09:34

 你好;   :借:以前年度损益调整贷:应交税费—应交所得税。缴纳此汇算清缴税款时,分录如下:借:应交税费—应交所得税,贷:银行存款。调整未分配利润,分录如下:借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整。

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 你好;   这个不单独做分录; 你调增后; 你的 企业所得税是否需要补缴纳的   
2022-08-05
什么原因调增的,实际是有业务的吗?如果实际有业务,没有发票的,这种账上不用做。
2022-08-05
您好,账务是是不需要调整的
2024-04-30
同学,你好 进入23年的账套更正之前的分录,然后更正申报表,汇算清缴更正申报
2024-12-06
你好,退税会计分录 借:应交税费--应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 同时结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 实际收到退回的税款时: 借:银行存款 贷:应交税费--应交企业所得税
2024-12-17
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