你好; 这个不单独做分录; 你调增后; 你的 企业所得税是否需要补缴纳的

老师,修改了去年的汇算清缴,调增了费用,这个的话在账务上怎么处理
老师,修改了去年的汇算清缴,调增了费用,这个的话在账务上怎么处理
请教老师,去年暂估的费用 分录如下: 借:劳务费 贷:应付账款-暂估劳务费 发票在汇算清缴前未收到的话,怎么账务处理,汇算已经把这笔钱调增了,交了企业所得税。
老师,我2023年修改冲了2022年的管理费,是在2022年汇算清缴之后的,那是要去修改2022年的汇算报表吗,还是怎么处理?
你好,老师,所得税汇算清缴申报了,然后税局查账了,让调账,把管理费用-物业费,管理费用-直播间费用的一些费用调到管理费用-广告宣传费了。调完后纳税调增了42046.44,42046.44只用在所得税汇算清缴里面进行修改调增,账上用修改吗?
给新员工缴纳社保,基数填高了,10️刚申报,可以调整过来吗,怎么调
老师公司借给法人款,用其他应收吧
如果残疾人是2025年11月才安排入职的,那2025年的残疾人保障金的计算,可以按照已经安排一个人来算吗,还是说按照入职的月份来折算
请问退税有利润要求吗?可以平进平出吗?
老师,公司以旧换新汽车,之前旧车的时候没有在账上体现,现在卖旧车需要缴纳销项税,做账的时候销项税额是780,怎么做账呢?
老师您好,老板问对方欠我们公司多少金额发票没开,这个去哪里看
没有经验考中级能做代理记账会计吗?
老师,你好!我购买商品(板材)时的装载物(铁架),铁架是单独计费的,板材用完,铁架需退回供应商,并收回之前支付的铁架费。因长期合作,铁架款想挂账,请问账务如何处理?(例如,我方这次退回铁架1万元,不收供应商的款,留作下次购买是抵扣,之后长期都这样操作。)
老师,请问一下生产环保材料是不是税收有减免呀
请问老师,客户质量罚款,如何账务处理合适
已经补了税费,这个怎么处理
你好; :借:以前年度损益调整贷:应交税费—应交所得税。缴纳此汇算清缴税款时,分录如下:借:应交税费—应交所得税,贷:银行存款。调整未分配利润,分录如下:借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整。