什么原因调增的,实际是有业务的吗?如果实际有业务,没有发票的,这种账上不用做。

老师,修改了去年的汇算清缴,调增了费用,这个的话在账务上怎么处理
老师,修改了去年的汇算清缴,调增了费用,这个的话在账务上怎么处理
请教老师,去年暂估的费用 分录如下: 借:劳务费 贷:应付账款-暂估劳务费 发票在汇算清缴前未收到的话,怎么账务处理,汇算已经把这笔钱调增了,交了企业所得税。
老师,我2023年修改冲了2022年的管理费,是在2022年汇算清缴之后的,那是要去修改2022年的汇算报表吗,还是怎么处理?
你好,老师,所得税汇算清缴申报了,然后税局查账了,让调账,把管理费用-物业费,管理费用-直播间费用的一些费用调到管理费用-广告宣传费了。调完后纳税调增了42046.44,42046.44只用在所得税汇算清缴里面进行修改调增,账上用修改吗?
广告经营部可以开现代服务,活动策划费吗
申请续贷中:纳税额度是什么意思?
老师你好,请问税局说我们的原材料占资产比例大?应该怎么写情况说明?
企业将个税返还手续费发放给员工,员工需要缴纳个税吗
老师给我出一份完整的计提工资、社保、公积金,和发放时的分录
老师,有个企业2008年成立的,到现在固定资产没有进行折旧过,这样的应该怎么处理呀
出口退税退的是进项税吗
老师,我们是铸铁件企业,就是在销售给供应商时出现质量问题,退回来的产品直接回炉重造的,这部分原先做在产成品里面的数字,在没有开票的情况下,怎么让库存变小啊
速卖通 亚马逊等一些跨境电商店铺,因为没有报关,按内销做收入,请问这个所得税报表中,要填出口收入吗? 速卖通运费收到 的是形式发票,是否可以正常做费用,这个费用可以税前扣除吗?跨境电商店铺还有一些其他费用,没办法取得境内的发票。佣金广告费等支出,怎么入成本? 支付的直播带货的达人佣金,都是个人且没有公司,没办法取得佣金发票,这样的情形,怎么列成本?
听说2026年增值税税法修改了,公司与股东合伙人之间借款可以无息,不用视同销售缴纳增值税了。想问一下有这个政策吗?有的话是在第几条?
税局通知说收到了虚开发票
你好,实际是没有业务的吗?
是的话,借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
老师,我们补交了企业所得税,这个未分配利润在借方还是贷方呀
你好,补交的企业所得税借利润分配,未分配利润贷应交税费,企业所得税借应交税费,企业所得税贷银行存款。
我是借所得税费用贷应交税费,借应交税费贷银行存款,这样对吗
是小企业会计准则做账的,可以的。
不是小企业,是一般会计企业,那我准确做账是怎么样的
你好姐,以前年度损益调整, 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
好的,那纳税调增的费用,这个怎么处理呢?
借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
那我整体这样做吗?借以前年度损益调整, 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 借,管理费用贷以前年度损益调整。借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
借管理费用贷以前年度损益调整,这个是什么业务的?