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老师,修改了去年的汇算清缴,调增了费用,这个的话在账务上怎么处理

2022-08-05 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-05 09:33

什么原因调增的,实际是有业务的吗?如果实际有业务,没有发票的,这种账上不用做。

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快账用户9018 追问 2022-08-05 09:33

税局通知说收到了虚开发票

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齐红老师 解答 2022-08-05 09:35

你好,实际是没有业务的吗?

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齐红老师 解答 2022-08-05 09:35

是的话,借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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快账用户9018 追问 2022-08-05 09:40

老师,我们补交了企业所得税,这个未分配利润在借方还是贷方呀

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齐红老师 解答 2022-08-05 09:42

你好,补交的企业所得税借利润分配,未分配利润贷应交税费,企业所得税借应交税费,企业所得税贷银行存款。

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快账用户9018 追问 2022-08-05 09:48

我是借所得税费用贷应交税费,借应交税费贷银行存款,这样对吗

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齐红老师 解答 2022-08-05 09:48

是小企业会计准则做账的,可以的。

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快账用户9018 追问 2022-08-05 09:49

不是小企业,是一般会计企业,那我准确做账是怎么样的

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齐红老师 解答 2022-08-05 09:51

你好姐,以前年度损益调整, 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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快账用户9018 追问 2022-08-05 09:54

好的,那纳税调增的费用,这个怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-08-05 10:00

借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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快账用户9018 追问 2022-08-05 17:23

那我整体这样做吗?借以前年度损益调整, 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 借,管理费用贷以前年度损益调整。借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

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齐红老师 解答 2022-08-05 17:24

借管理费用贷以前年度损益调整,这个是什么业务的?

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 你好;   这个不单独做分录; 你调增后; 你的 企业所得税是否需要补缴纳的   
2022-08-05
什么原因调增的,实际是有业务的吗?如果实际有业务,没有发票的,这种账上不用做。
2022-08-05
同学,你好 进入23年的账套更正之前的分录,然后更正申报表,汇算清缴更正申报
2024-12-06
您好,账务是是不需要调整的
2024-04-30
你好,退税会计分录 借:应交税费--应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 同时结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 实际收到退回的税款时: 借:银行存款 贷:应交税费--应交企业所得税
2024-12-17
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