你好,按照缴纳多少,具体多少就可以的。

老师好 附加税减免的账务处理,是按照实际缴纳的金额计提?还是按照减免之前的金额计提,实际缴纳时把减免金额转入营业外收入啊?
按月纳 税的月销售额或营 业额不超过10万元 缴纳义务人免征教 育费附加 老师好 这个是要账务怎么处理? 计入营业外收入还是按实际实际应交税款计提税金及附加
老师,6税2费减免。计提附加税直接按电子税务局出现的应交金额计提?还是按减免前金额计提,减免部分再做免营业外收入?
老师个体户经营所得是按照应纳税额计提还是减免税额后的金额计提(应纳税额2000减免税额1000(100万内减半征收)实际缴纳经验所得1000。我是按照那个金额计提呢,谢谢老师百忙之中回复
老师请问,附加税是全部计提,然后减半的部分计入营业外收入,还是按照实际缴纳的金额计提,
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
交多少,计提多少,其他的就不用管了。