你好,同学 减免后计提 减免前计提,应交税费转营业外收入 两者处理都可以
小规模的附加税减半征收,直接计提应交的金额就可以了对吗?不用再做营业外收入,附加税减免分录了吧!
请问减免的附加税,不用先全额计提,然后减免的再转到营业外收入吗?是直接只计提要缴纳的那部分附加税就可以了吗?
老师好 附加税减免的账务处理,是按照实际缴纳的金额计提?还是按照减免之前的金额计提,实际缴纳时把减免金额转入营业外收入啊?
老师,6税2费减免。计提附加税直接按电子税务局出现的应交金额计提?还是按减免前金额计提,减免部分再做免营业外收入?
老师,附加税减半征收,做分录时金额是按7%、3%、2%计提还是按减半了金额计提?如果直接计提,那免得一半要转入营业外收入吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
但是按第2种计提,税金及附加这个科目本年发生额会>应交附加税的金额呀!
大于是减免部分,这个不影响
如果我想查今年交了多少附加税了。查税金及附加这个科目就不行了,不准。还得差应交税费借方!
你如果要这样,你就按1处理
正规的是哪种做法呢?
想按正规的方法做!
两种都可以,同学 根据你需求自行选择一种就可以