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老师 2022 .7月更正了2020年的汇算 因2020多报工资现补交税7000 7月的账务处理怎么做

2022-08-05 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-05 11:33

你好,这个补交的7000是企业所得税的吗?

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齐红老师 解答 2022-08-05 11:34

借应付职工薪酬工资, 贷以前年度损益调整, 这个是红冲计提的工资, 然后补税的。借以前年度损益调整, 贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税, 贷银行存款,然后把以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润。

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快账用户1180 追问 2022-08-05 11:46

老师 其他科目没问题都平了 但是应付职工薪酬余额怎么弄

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齐红老师 解答 2022-08-05 11:47

当时你计提的工资还做了支付码,实际有发放给他。

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快账用户1180 追问 2022-08-05 11:51

计提后 发放挂的法人

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齐红老师 解答 2022-08-05 11:52

借其他应付款,法人贷应付职工薪酬工资。

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快账用户1180 追问 2022-08-05 11:52

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-05 11:53

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,这个补交的7000是企业所得税的吗?
2022-08-05
你好,这部分其实不用在22年里体现,应该是正规的做法是要做到20年的汇算去。
2023-05-30
你好;  报表上面; 你说的是22年年报里面吗   
2023-05-31
按21年的年度利润表数据申报就是了,与以前年度损益调整的损益无关
2022-05-16
你好;   你支出的部分计入21年去了。 那你 支出的 部分实际是20年的;     发票是20年的还是21年的发票 ?    
2022-05-07
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