你好其他你好,其他应收和其他应付款科目下都有法人明细吗?

老师你好,今天我公司去税局做股权变更的时候,报表的实收资本记错了,其他应收跟其他应付的金额过大, 被告知需要调整财务报表 现在问题是报表是去年12月的,我现在调整12月份的报表怎么调呢 都过去几个月了,改的话 是不是12月跟后面几个月的都要反结账 然后再重新做账呢
老师,公司做股权变更,交财务报表,税务局要求说明转钱给法人的原因,就是平时的支付都是挂的法人其他应收应付,我该怎么解释好呢
老师,我们公司基本户没钱,支出的费用都是其中一股东的老婆李某垫付的(李某用微信,支付宝,现金都付过)李某在公司担任后勤主管,所发生的费用,会计账贷方做的都是其他应付款-李某,现在公司法人要求把其他应付款-李某全部换成其他应付款-法人(意思就是欠法人的钱),到时公账有钱还款打给法人账户,但是科目更改为"其他应付款-法人"后,所对应的每笔业务记账凭证后需要附哪些凭证呢,我这边怎么操作合适?三个月的账其他应付款款有十几万
老师,之前找的记账公司,我们公司是商贸公司销售酒水的。都是从这个苏酒集团进货。之前也都是这样操作的。没给记账公司说明白。之前的账他们是这样记的:借:库存商品 进项税 贷:应付账款——苏酒集团(截止目前挂了800万了,实际我们不欠苏酒集团的货款,都是法人还进去了。)而法人还这个钱的时候让财务从公户转到财务个人卡上,财务个人卡又转给法人卡,法人去还的这个钱。目前为止:其他应收款--财务个人 挂了七百多万。这个账我们应该怎么调呢
请问老师,资产负债表上有其他应付款-600万,实收资本500万,税务局打电话要我解释这个大额其他应付款,我写了个说明,解释说建立公司初期做账做错了,借的别人的款计入了实收资本,之后又还给别人了又计入了其他应付款借方,然后税务局就说要我把账调过来,但我不敢调这个账,该怎么办呢?
老师,房地产开发商卖房什么时候确定收入
老师好:企业减资问题,有限公司注册资本2000万元,实缴1573万元,减资到1391万元,股东多缴的部分退回182万元,等比例减资,请问需要交哪些税?
老板问为什么会有垃圾处理费,我如何回答?制造业
老师:最近听说有新政策,企业支付给个人的劳务费用,企业可以代个人开具劳务发票,企业承担相关税费。要怎么操作呢?
老师您好!请问小微企业政策当中用工人数不能超过300人,是否包括退休返聘人员在内
老师请问下生育保险报了之后还要买多少个月?
请问甲方欠的建筑劳务费,通过打官司要回来了,对方支付的利息如何入账?目前支付给律师的费用公司还没有付款给律师。这个发票在本月取不到,这个如何操作呢?可以先预提费用嘛?谢谢
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你好,其他应收和其他应付款科目下都有法人明细吗?
是的,没有往来名称的都挂的法人的其他应收应付
您好,合并一下其他应收其他应付用一个科目不要两个都用,然后看看科目余额在哪个方向?
已经交了,现在是要做合理的解释 做两个科目有什么关系吗
你好,要看方向才能决定怎么解释,比如说其他应收款有借方余额,就说是法人预支的办理项目的经费
意思是调账调成一个方向的,那其他应付法人有哪些解释,余额在哪个方向好些呢
您好,正常的企业只保留一个往来科目,不会在其他应收和其他应付科目下都有法人名字的
明白了 ,,,好的
你好!欢迎下次提问