你好,你填写不了负数的,你现在做进项转出。

老师您好,请问一般纳税人由于减免表税控服务费720元忘记填写,在9月份的时候增值税忘抵减了,但是城维税教育费附加教育表确抵减了(附表4虚空服务表当时填写了),因前期没有缴纳的增值税进项够抵,现这个月调整,但是附表5城维税附加一提取表间的时候,数据怎么才能改过来是没抵减720元的呢?2022年表感觉修改不了,没有地方修改
老师好 我去年一张航天的专项运维380在2月份减免税抵扣掉了 这笔不能减免的 现在申报表要怎么操作 ? 每年的税控设备服务费280,每年只能在减免税申报表增加项,操作一次吗?
2022年1-2月正常申报增值税及附加印花,3月有六税两费的优惠政策减免50%,4月下旬审批通过六税两费的退税,退税款一直没到企业银行账户,在6月申报5月增值税及附加的时候抵减了2月附加退税款及抵减1月部分印花税,7月申报6月税费时抵减1-2月部分印花税,8月收到短信说要更正1月申报表,这种情况是不是要更正?在电子税务局上怎么更正(我没更正过,没操作过)
我们符合增值税加计抵减(生产性服务业) 1.如果每个月有加计抵减税额每个月都需要计提么? 2.做过声明,加计抵减申报可以年底汇总一次申报么? 3.去年的加计抵减没有申报,也没有计提,现在更正了报表申报了,退税了。现在需要怎么做账? 麻烦老师了,希望老师能解释详细些。
老师好,税务局法制股下发的税费优惠政策落实相关疑点数据,开展核查工作填写每个表格最后三列(疑点是否成立,不成立的原因,整改情况)!!! 查了我们两个企业分别是支出四百税盘服务费,凭证和报表请问是否对,如果不对,我怎么改? 只能发两张图片吗? 对应的一般纳税人月申报表中,减免税申报明细表和表四在增值税税控服务专用设备及技术维护费栏填了400,主表23栏应纳税额减征额填了400!
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗