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老师,6月做账的时候,不小心将预付账款做成了负数,那这个月不红冲凭证,加一个预付与应付的会计科目,这样可以吗?

2022-08-05 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-05 15:25

同学你好 这个可以的

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同学你好 这个可以的
2022-08-05
同学你好 这样调整可以的
2021-07-23
你好  你用一个科目来  使用。 对冲一下科目 比如 :借   应付账款贷预付账款这样处理下。  以后就核对 应付账款的科目  来对账就行了  
2021-02-25
你好,收到了发票,是货款的吗?如果是的话,借库存商品应交税费,应交增值税进项 贷预付账款。
2023-02-24
你好,你的理解完全准确的
2021-04-17
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