你好,在6%一般计税里面填写 然后在附表三第三行第一列价税合计做账。

老师您好,我们是小规模纳税人,我们曾经给客户代开过专票明细是文化创意服务*会议展览服务。先发生纠纷,对方给我们开具红字通知单只能开:会展服务*会议展览服务。这样可以吗,影响我们申请代开红字发票吗
老师:您好,一般纳税人不会申报增值税报表,有数据,能帮指导怎么填写嘛?
老师您好,一般纳税人发生的展览服务费申报表怎么填写?
老师您好,我想问下一般纳税人金税盘服务费280增值税报表怎么填呢
一般纳税人收到一张六个点的服务费发票怎么填增值税申报表?
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?需要根据什么缴纳呢?
迷你版维护弗一次多少钱
新到一家公司做财务,公司的营业执照也没下来,现在在跟实操学做帐,请问我需要购买财税系统吗,后期申报企业所得税,或者增值税,直接从财务系统导出,是不是更快捷
2024年7月1日以后开公司5年之内实缴,假如注册资本是100万,股东实缴了50万,已交印花税,还没到5年公司又要注消,公司承担多少责任 ,我上的是录播课,这块没听懂
问下,现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证,这是要同步做帐在送的软件里吗?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
老师,我们有一笔展览费1000元收入,开的是普票,分录是这么做的, 借:银行1000 贷:其他业务收入943.40 贷:应交税费~应交增值税~销项税额 我们是一般纳税人药品行业,是13%税率的,有的药品做了简易增收3%税率的,这个展览费是6%税率的,可以进项税抵减吗?以及申报表怎么填?还有我分录做的对吗
你有对应的进项可以的填写方法上面写了 在6%一般计税里面填写 然后在附表三第三行第一列价税合计 上面的分录是正确的。
一般计算6%是在附表一地5行里填吗?然后在选附表三第三行(不含金融商品转让)第一列(本期服务.不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)这里面填写含税的金额1000吗?
是的是的,是这么做的。
老师,有表样本吗?我还是不太明白
你好,你截图你的申报表,你填写进去。
这个表三本期发生额栏都不用填吗?
其他的都不需要填写的,你保存一下就行,这个填写的是正确的。
老师表一的这个6%的6000我填的对吗?表三也是6000
对的是的,就是这么填写的。
老师帮我看看
看了填写的是正确的。
老师还想麻烦您,上期留抵退税已经申请退回了,这个申报表怎么填?
表2 22行里面自动填写的。