你好; 那你这个发票业务实际是什么方面的业务的 ; 这个100万 是你们开票出去的 ; 如果是hi 折让了 9万; 那么你红冲9万收入分录即可
老师,我们企业是小规模纳税人,主营业务是在网上卖鲜花,我对公账户上收到的款项里包括80%的款是要返给平台,也就是说我们企业是销售鲜花的是佣金收入是我实际收入,我返给平台的款不能收到对应的发票,可以跟平台签订合同,例如我对公户收到120万销售鲜花款,有110万需要返还平台,我10万是我公司的销售鲜花佣金收入,我按10纳税申报,这样可以吗
我公司有一项业务,对方给我公司定制的一款大数据平台服务软件,合计金额36万,平台建设费24万,平台运营费12万。现收到24万元发票。开的信息技术服务——服务费,我公司应该如何入账,是入到无形资产还是长期待摊费用、还是管理费用?
我是电商,给平台开票100万,但是有9万的返利,也就是说这9万是给平台的服务费,平台让以销售折让的形式开票,100万的开票金额折让9万,这个应如何账务处理,我的收入其实就剩91万元整
电商公司,我们公司实际要付款给供应商100台电器40万货款,但是供应商平台收到的返利算我们公司的,所以用返利10万抵扣了货款,那就相当于我们还要付30万给供应商,但供应商不愿意按100台来开票,只肯按30万减少数量来开票,因为每台机器都有型号的,我们要按100台对应的型号开票给客户,供应商那边觉得调整价格跟市场价有差别,不愿意调整,只愿意调整数量,可是调整数量的话我们就没有发票开给客户,我们要给客服按100台型号来开票的,这种情况,除了调整单价还有其他方法来解决吗
老师,请问一下,有这样一个问题,我们收客户的货款,是从某平台付的,中间就有贴现费,比如收100万元的货款,有平台贴现费10万,我们实际收款只收了90万,然后这10万的贴现费由客户承担5万,由我们的供应商(我们的供应商是可以找的)承担5万,10万的贴现费平台给我们开了发票,我们做到财务费用了,然后贷方是“其他应付款”,到时候客户承担的5万我们要给开发票,但是供应商承担的5万我们不会开发票,只是从应支付的货款中扣除,那供应商的这5万我们应该怎样做平呢?
老师,我想问一下退休人员返聘,长期的,合同是签劳务还是签劳动合同?工资按薪酬报税还是劳务报酬报税
请问下老师,一般房屋租赁是几个点税率
我们在计提应付职工薪酬的时候,工资除了入管理费用、销售费用,还会入到哪里?
老师,我问一下,如果我在这家公司做了七八年,然后我离职了,我没有领取失业金。当月我就及时入职了另外一家公司,然后补上了这个社保。嗯,如果现在从这家公司离职,这也就是社保没有断过嘛。但是的话呢,换了公司我还可以再领失业金吗?能领多久?
这题我算的是账面价值2×4×7.6=60.8,可变现净值1.9×4×7.7=58.52,具体的存货跌价准备2.28,题目中没有正确答案吧
@董孝彬 老师你好,有问题请教
这个股份支付的题,请给解析一下第三题,计算所得税部分,特别是对递延所得税负债期初200和期末120对应交所得税已经的原理调增还是调减,其中的道理?
这个是远期汇票还是支票啊?能背书吗?我们公司是嘉泓,这个账号怎么不是我们公账账号啊?
老师 问下客诉发生的退房费怎么做账?
老师计提社保的时候一项一项分着计提,还是直接来总数计提
列:我开票金额10万,票面上显示折让1万元,在一张票面上处理
这样我的实际销售金额是9万
你好; 他开了红字发票; 你红冲收入即可; 可以的
我开的票,
这个折让直接在我开的发票上体现
你好; 那你就直接红冲收入即可