你好; 那你这个发票业务实际是什么方面的业务的 ; 这个100万 是你们开票出去的 ; 如果是hi 折让了 9万; 那么你红冲9万收入分录即可
老师,我们企业是小规模纳税人,主营业务是在网上卖鲜花,我对公账户上收到的款项里包括80%的款是要返给平台,也就是说我们企业是销售鲜花的是佣金收入是我实际收入,我返给平台的款不能收到对应的发票,可以跟平台签订合同,例如我对公户收到120万销售鲜花款,有110万需要返还平台,我10万是我公司的销售鲜花佣金收入,我按10纳税申报,这样可以吗
我公司有一项业务,对方给我公司定制的一款大数据平台服务软件,合计金额36万,平台建设费24万,平台运营费12万。现收到24万元发票。开的信息技术服务——服务费,我公司应该如何入账,是入到无形资产还是长期待摊费用、还是管理费用?
我是电商,给平台开票100万,但是有9万的返利,也就是说这9万是给平台的服务费,平台让以销售折让的形式开票,100万的开票金额折让9万,这个应如何账务处理,我的收入其实就剩91万元整
电商公司,我们公司实际要付款给供应商100台电器40万货款,但是供应商平台收到的返利算我们公司的,所以用返利10万抵扣了货款,那就相当于我们还要付30万给供应商,但供应商不愿意按100台来开票,只肯按30万减少数量来开票,因为每台机器都有型号的,我们要按100台对应的型号开票给客户,供应商那边觉得调整价格跟市场价有差别,不愿意调整,只愿意调整数量,可是调整数量的话我们就没有发票开给客户,我们要给客服按100台型号来开票的,这种情况,除了调整单价还有其他方法来解决吗
老师,请问一下,有这样一个问题,我们收客户的货款,是从某平台付的,中间就有贴现费,比如收100万元的货款,有平台贴现费10万,我们实际收款只收了90万,然后这10万的贴现费由客户承担5万,由我们的供应商(我们的供应商是可以找的)承担5万,10万的贴现费平台给我们开了发票,我们做到财务费用了,然后贷方是“其他应付款”,到时候客户承担的5万我们要给开发票,但是供应商承担的5万我们不会开发票,只是从应支付的货款中扣除,那供应商的这5万我们应该怎样做平呢?
老师,内账是不是只要是属于当期的费用,就要入账在当期,不管有没有付款,是吗?
老师,可以给我详细讲讲这四个事项吗?有点想不明白
对方公司把商业承兑汇票背书给我们,具体要怎么做,懂得老师回答谢谢,不知道流程就别回复了谢谢
老师,咨询一个问题,零售业,采购发票的明细和出库单的明细不一样,采购商说他们只有发票上那两种进账,我们销售的时候开发票是只开发票明细上的,还是按实际销售的开
小规模纳税人(养鸡合作社)建好的鸡舍,还没来的及使用,整体出售给另一个公司,怎么开票税率多少?
老师 你好 我想问一下固定资产一次性税前扣除是应该怎么做帐呢 税务上怎么操作呢
怎么把结转了的租金收入调成押金
公积金怎么领取,多久领一次?
如果单位承担个人部分社保,是不是变相地在加工资?
科创委,统计局,火炬系统。填的都是财务报表吗?是每个月都要申报吗?还有高新申请下来了,要到税务局备案吗?才能享受加计扣除。之后三年审一次吗?
列:我开票金额10万,票面上显示折让1万元,在一张票面上处理
这样我的实际销售金额是9万
你好; 他开了红字发票; 你红冲收入即可; 可以的
我开的票,
这个折让直接在我开的发票上体现
你好; 那你就直接红冲收入即可