你好,你这种情况拿到发票以后再做处理。

认证系统提示本月我获得了8张增值税红字发票,有0张增值税发票被冲红,请您按照有关规定办理后续业务。我应该怎样做?
认证系统提示本月我获得了1张增值税红字发票,有0张增值税发票被冲红,请您按照有关规定办理后续业务。请问怎样查询到这张红字发票?
老师,我公司为一般纳税人,今天我在我们公司电子税务局增值税平台上登陆时,提示:本月,您取得了1张增值税红字发票,有0张增值税发票被冲红,请您按照有关规定办理后续业务。我怎么找到这张红字发票?需要我做什么初处理?
增值税发票综服平台提示本月收到1张增值税红字发票,有0张增值税发票被冲红。 请问这个红字发票在哪里能查询到,后续业务怎么处理?
本月取得一张增值税红字发票,有0张增值税发票被红冲,后续报税做账该如何处理?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
那税务申报上需要做什么吗
不需要系统自带这些信息的
那我只要正常勾选申报就好了是吧
学员您好,是的,对的