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三月份收到供货方开具的专票,已做凭证进项抵扣,本月才发现税号错了,需要给对方退回,我这边需要怎么操作?

2022-08-08 08:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-08 08:32

你好,你自己留一个复印件,把发票退给对方就可以了

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快账用户7928 追问 2022-08-08 08:58

然后等着对方开红字和重新开一张正确的对吧

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齐红老师 解答 2022-08-08 09:00

你好,负数发票不给,你们只能收正确的发票。

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快账用户7928 追问 2022-08-08 09:02

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-08 09:04

不用客气,工作愉快

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你好,你自己留一个复印件,把发票退给对方就可以了
2022-08-08
你好,你开红色信息表发给对方,让对方开红字发票,然后再给你,你这样就相当于冲掉了。
2022-05-06
原来已抵扣的进项 不用你手动转出,对方开红字专票后,你勾选平台会自动出现红字发票,你确认红字,系统会自动在当期进项税额转出。 对方新开的正确蓝字发票 需要你重新勾选抵扣。 分录(最简单版) 红冲时(进项转出): 借:应付账款 贷:库存商品 / 成本 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 收到正确发票: 借:库存商品 / 成本 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2026-03-20
你好,需要的负数发票需要给对方。
2022-09-07
你好; 你开红字信息表;你做转出分录。 次月做附表2 转出申报 ; 收到红字发票做红冲分录  
2022-11-16
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