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你好,请问一下,上个月已经暂估入库,而且已经销售,这个月才收到发票,怎么做账,上个月暂估入库,是借:库存商品,贷:应付账款

2022-08-08 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-08 11:37

冲销上个月暂估入库分录,再做有票入库分录

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快账用户6992 追问 2022-08-08 11:40

上个月暂估的上个月已经销售了,成本是按照暂估入库的那个价格进行结转的,实际的和暂估的有差异,账务应该怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-08-08 11:43

最简单方式是冲销结转成本,再重新结转成本

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冲销上个月暂估入库分录,再做有票入库分录
2022-08-08
把这个暂估的冲销,再按照发票入账
2023-10-17
借库存商品应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款
2023-04-09
你好,可以的,如果没有结转成本的话,可以这么做的。
2021-12-22
你好,对的,是这么做。
2021-05-10
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