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本月开具红字发票,红字发票对应的销项税额为-50079.91元,开具正数发票税额37001.08元,导致月末销项税额余额为负数,本月无进项发票,月末结转增值税的分录应该如何做?

2022-08-08 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-08 14:39

借应交税费、应交增值税转出,未交增值税 贷应交税费、应交增值税销项,

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快账用户9061 追问 2022-08-08 14:43

为什么是转出未交增值税呢?销项税额余额为负数,不是我们多交了税吗?

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齐红老师 解答 2022-08-08 14:44

销项进项月末结转到转出未交增值税,如果需要交税,转出未交增值税,再结转到未交增值税里面。

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快账用户9061 追问 2022-08-08 14:45

是用转出未交增值税科目,还是转出多交增值税科目比较好呢?

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齐红老师 解答 2022-08-08 14:47

出未交增值税里面就可以的。

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齐红老师 解答 2022-08-08 14:47

转出未交增值税里面就可以的。

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快账用户9061 追问 2022-08-08 14:48

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-08 14:48

不用客气,工作愉快。

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借应交税费、应交增值税转出,未交增值税 贷应交税费、应交增值税销项,
2022-08-08
你没有开蓝字么,这个是冲回蓝字的销项税额,那就挂在销项税额 负数贷方
2022-07-05
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-06-19
你好; 负数了 就得去税务局大厅报税的; 负数一般是   比对会有风险提示的;    大厅报负数; 你确实负数了可以申请退税的  
2022-05-30
您好,不需要的呢这个
2022-10-25
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