借应交税费、应交增值税转出,未交增值税 贷应交税费、应交增值税销项,

本月开具红字发票,红字发票对应的销项税额为-50079.91元,开具正数发票税额37001.08元,导致月末销项税额余额为负数,本月无进项发票,月末结转增值税的分录应该如何做?
请问当月开了红字发票,做了负数销项税额的凭证,月末时销项税额为负数还需要计提附加税和转出未交增值税的凭证吗?
本月开的发票有蓝字发票,也有红字发票。销项税总额是负数。请问月底结转增值税的时候,科目(应交增值税-销项税)是借方填负数,还是贷方填正数?
现在申报12月,太忙来不及调整,2月份回去修改资产负债表数据可以不
我们24年付款2万工程涂料,对方开票开了4千,剩下1.6万未开票,25年我来上班一直问负责人联系要票,要不来,我投诉对方不开票,对方给我说开不出来了,意思这个票没有了,我应该怎么处理这个账
从今年开始个人借款利息不用算增值税了对么
老师好,公司25年10月签的合同服务期限自26年1月1日至26年12月31日,合同印花税是从26年1月申报吗?
计提员工工资社保费会计分录
老师,我是小规模纳税人开的普票是1%,但是现在申报季报财务报表利润表减免税额那里电子税务系统是按减免3%的金额自动带出来的,就按这样就行对吧,这样的话和财务报表不一致没关系哈
老师,投资款申报印花税选哪个
老师好,企业会计准则,确认坏账的会计处理怎么做?
请问CPA税法那些税率要背记的,还有税务师的
老师,收到一张费用票,当时进项税额已经认证抵扣,现在发现这张发票没有入账,怎么处理?
为什么是转出未交增值税呢?销项税额余额为负数,不是我们多交了税吗?
销项进项月末结转到转出未交增值税,如果需要交税,转出未交增值税,再结转到未交增值税里面。
是用转出未交增值税科目,还是转出多交增值税科目比较好呢?
出未交增值税里面就可以的。
转出未交增值税里面就可以的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。