你好,计税依据直接填写减免之后的就可以。

老师好!依据相关政策,我司可以享受聘用退伍士兵增值税及附加税减免,其中增值税减免2250元,我想问一下:在申报附加税时“本期减免税费额”,城诚税的减免税费是以应减免的2250元*0.07吗?教育费附加减免税费额是以2250元*0.03吗?
老师,我们公司有招聘失业半年以上人员扣减增值税1300元,在“增值税减免申报表”里已经填写了,现在我在申报附加税表,其中“增值税限额减免金额”栏应该有1300元金额的,计算附加税的计税依据要把这减免的130000元加上的,但是系统没有生成这1300元,也无法手动输入为什么呢?
老师,您好,今天收到税务局发的组合税费支持政策红利账单,第二条显示已经享受2666.59,然后我就把从1-7月实际支付的增值税,(教育附加减免一半)印花税(减免一半),加计抵减,数控盘(可以减免抵扣)享受减免的部分都加起来才1542元,这个税务局是按什么统计的,谢谢老师
上个月的增值税交了79.66元,报税的时候只交了城建税1.92元,教育费附加和地方教育附加以及印花税都没有,我算的教育费附加是1.19,地方教育附加是0.8,印花税0.2元,是因为又有优惠政策都减免了吗?
关于企业招聘退伍军人的问题: 一年9000,一个月750,从1月开始,1.2.3月就2250元,4月申报增值税税费4000元,那招聘退伍军人减免的时候,可以按4000扣除,还是按2250扣除?减免表“本期发生额”“本期应抵减税额”“期末余额”各填多少?连续三年,比如2022年7月开始,是到2025年6月还是到2024年12月?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
老师请问自己是小规模,我这边如何做账,我新手小白啥也不会,您们那个录播课我实在看不太懂,怎么办
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万