您好,是谁给您开的发票?

老师,请问农业公司,购买种子、农药计什么科目?要怎么结转? 付款时 借:应付账款-公司 贷:银行存款/库存现金 收到发票时 借:原材料-公司 贷:应付账款 老师,这样的分录有没有问题,结转要怎么结转
建筑行业,收到项目付款的发票税率3%借银行存款贷什么科目?税率怎么结转?
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
老师,建筑服务项目部在异地又把工程分包给小工程队,建筑所需主要原材料由项目部提供,作为项目部的会计该怎么做账呢?给小工程队支付工程款,借主营业务成本,贷银行存款,应付账款。收到工程结算款,借应收账款,银行存款贷主营业务收入,因为已经预缴税款了,就没有销项税了,对吗,
实际收到专项拨款时借:银行存款贷:专项应付款—**项目拨款使用时借成本或者费用等科目贷:库存现金/银行存款/应付账款同时借:专项应付款—**项目贷:资本公积—拨款转入未形成资产需核销的部分,报经批准后借:专项应付款—**项目贷:管理费用拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的借:专项应付款—**项目贷:银行存款为什么要冲减管理费用?
请问 老师,出口的箱单发票数据要求几位小数,我看合同是整数美元,箱单上是保留四位小数,可以吗
老师,会计学堂有买云计算,各种云服务的需求吗,我们公司主营各种云服务,价格便宜
我们现在有个小规模的公司,没有任何流水,新成立的,10月份才做的税务登记,我每个月都进行了个税申报,请问账务上需要怎么处理啊
我们现在有个小规模的公司,没有任何流水,新成立的,10月份才做的税务登记,我每个月都进行了个税申报,请问账务上需要怎么处理啊
企业用了朋友给的免租金的场地,要不要缴纳房屋租赁税
老师,这张票怎么做分录呢?我们自己开出去的
我们是一家贸易公司(一般纳税人)收购农户的水果,可以开收购发票吗?然后我们再卖出去,可以抵扣额吗?
茶叶规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,请问一下,公司的固定资产是房产,来抵分包商的工程款。房子原值40万,抵28万,低于原值转让,公司还要承担什么税费吗?
郭老师,我们有家电商公司,第3季度被税务数据推送信息了。现在最好的办法是不是去9月份的增值税报表里去做无票销售啊?但是我们9月份的进项发票没有,那是不是我先交附加税,增值税先不交。到12月份也就是这个月把进项发票都入进去把之前欠交的增值税抵进去,是不是这样可以做?
项目工程甲方
您是属于甲方,是这个意思吗?
是乙方开票后,甲方付款,借银行存款贷主营业务,怎么用银行存款付这税呢?我是乙方
开票 借银行存款,贷主营业务收入应交税费。
借应交税费贷银行存款。