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请问 预借是 借其它应收款 员工 50000 贷 银行存款 那报销回来5166.79 余额44833.21 怎么做分录?

2022-08-08 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-08 17:22

你好,报销回来的时候 借:管理费用 5166.79 银行存款等科目 44833.21 贷:其他应收款  50000

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快账用户3870 追问 2022-08-08 17:38

还要设一个银行存款科目?

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齐红老师 解答 2022-08-08 17:39

你好,多余的 款项(44833.21),是还没有退回吗?

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快账用户3870 追问 2022-08-08 19:17

没有退回 一直在员工银行上 后续还会一直有发票报销

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齐红老师 解答 2022-08-08 19:18

你好,那报销的分录是 借:管理费用 5166.79 贷:其他应收款  5166.79

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你好,报销回来的时候 借:管理费用 5166.79 银行存款等科目 44833.21 贷:其他应收款  50000
2022-08-08
借:管理费用-差旅费4500 贷:其他应收款一XⅩ员工3000元, 贷:银行存款 1500
2023-12-31
晚上好啊,后面分录不对,发工资报销员工差旅费等,是借:管理费用等,不是现金了,现金要多出来好多啊 借:管理费用 等 贷::其它应收款。员工差旅报销申请单,工资表和员工领用签字表
2023-05-03
可以的,可以这么做的。
2023-08-04
您好!借方有余额表示他还有备用金,或者他没有拿发票回来报销。
2022-04-27
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