你好,按照劳务报酬来申报个税 起征点是5000,需要个人给你们开发票
老师,这个暑假公司请了一个学生来做兼职,每天按150元算,这个月底开学了就结清给人家。这部分的兼职工资我该怎么操作比较合理?
某大学食堂转让一个窗口,面积大概120平方米,该窗口经营以来生意不错,老板介绍说:“平时每天的营业收入每天能达到3、4千元,转让费6万元,该饭堂同类的窗口转让费有的达到15万元(PS:转让费相当于接手该店铺的入场费,如果以后不想有可能再按这个价格再转让)。该窗口现在有厨师2人,工资4000/人/月,切菜阿姨2人,工资2000/人/月,还有大量的外卖,要请人兼职送外卖,现在有8个固定的兼职人员(PS:他没说送每份饭给多少钱)。该窗口租金4000元每月,寒暑假3个月免租金。”小李知道这个消息后,非常感兴趣,他分析说:“如果饭堂每天能有3、4千元,一个月按20天算,一个月最少能有6万的收入,如果销售利润率是30%计算,一个月纯利润最少有1.8万。” 根据以上的资料,试分析该饭堂值不值得做?
你朋友和几个人一起合伙开了一个培训班。他占股份比分之20。然后在里面当任书法国画老师。但是他没有得到采取按月厘米工资的形式,而是按每个孩子缴费的百分之40作为他的工资。也就是说学生票工资就少,学生多工资就多。结果公司法人说他是以合作形式领钱,就不给买保险。请问这合理吗
老师:您好!我有一份兼职收入,每个月500元,平时不发放工资,到春节前才一起发放。兼职公司的账务处理是代理记账公司处理的,代理记账公司没有经过我同意,在个税申报系统2022年1-12个月每个月申报我5000元的工资收入。这样操作的结果就是汇算清缴我要补缴个税。因为接近3月份的汇算清缴时间,我打开手机端口的个税APP系统查询发现了这个情况,和代理记账公司沟通后,她们说可以修改2022年的个税申报数据,请问老师,这个数据还可以更改吗?
老师问一下问题,之前一直在我公司做兼职的一名职员,去年1-4月给他报了每月大概两三千的工资吧。从5月就没有再报工资了,离职了。当时他在辽宁省也有一家单位给他报的工资比较高,应该是超过起征点了,他今年退休了,前段时间办完退休手续,昨天辽宁省那边税务局说让他补税,就是说的去年在我公司交的那几个月的收入。我这边是河北省。 那他现在是从他自己个人APP上操作吗? 这个时间段还可以汇算清缴吗
老师,我是一家建筑劳务公司,可以享受月10万元以下免税的政策,但我开票做收入的时候,会计分录要不要做销项税额,以10万元为例,分录具体怎么做?
老师这个同一户收到的金额不同,开发票给对方可以一起开还是要分开开
老师,同一个开发商公司开发的一期和二期账目要分开独立做账么
老师您好,跨区域涉税事项跨省的业务个税申报有要求吗,我们劳务公司工资没那么严格的区分,跨区和本地这边工人是通用的,工资分不那么清晰,申报个税不用分那么清吧,两边总数报对就行吗
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店购买的针孔摄像头探测器应该计入哪个科目啊
一般纳税人勾选了 上月发票 上月做账时已经放在待认证里面的发票 现在勾选了之后 怎么做账务处理
老师,这个是什么意思呢
老师,我们公司想实缴,不是一次性实缴,分批实缴,每次间隔多久
你好,老师,1.财务费用方向是不是在借方? 2.网上下单打滴滴电子普通发票是不是可以属于进项发票可以抵扣? 3.公司没车,员工的车每月报销500元左右高速和路费的增值电子普通发票是不是也属于进项可以批扣?
甲公司收蓝球赛赞助费25万,开票25张,一张一张做会计分录对吗
大学生的人家不愿意开票,所以不知道怎么支付咯
你好公户支付的 正常做账汇算清缴调增
那比如公司某位员工去参加聚餐拿了一张5000多的餐票回来,以报销的形式转给员工,员工在微信支付给大学生。但是感觉5000多餐费金额有点大,又不知道怎么做账合适?
你看你单位的福利费,福利费是有扣除比例的工资的14%。
那如果直接对公支付给大学生,汇算清缴调增,分录又怎么做?
借管理费用、劳务费或者是销售费用劳务费或者是主营业务成本劳务费 贷银行存款, 在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账的金额
管理费用—劳务费?
一号,对的,是的,是这么做的。
如果对公支付银行流水要怎么备注才合适?
你好,可以备注劳务费