你好,根据季度末月利润表的本年累计营业收入,营业成本,利润总额填写所得税申报表的 营业收入,营业成本,利润总额就是了
老师,我想问下,假如第一和第二季度都有利润都有交企业所得税,但是第三季度亏了。利润还小于第二季度的利润,会不会在第三季度交企业所得税的时候,要退税
小微企业所得税问题:第一季度利润30 第二季度利润150 第三季度利润100 第四季度利润120如何申报所得税
你好老师,一般纳税人22年季度申报所得税时,第一二季度利润总计–50万,第三季度利润总计100万,21年利润总计-80万,请问第三季度应交多少所得税
老师好!企业所得税预交,第一季度利润30万,第二季度利润20万,第三季度10万,是否第一季度预交了,后面两个季度不需再交企业所得税?
小微企业第一季度利润80万,第二季度150万,第三季度350万,所得税怎么算
老师您好,个人给我公司提供空调安装劳务,公司已代扣个税,但个人不愿意代开发票给公司,那么公司承担风险是不能税前扣除,那有义务承担个人没有开票导致个人少交增值税的风险义吗? 2、安装空调,代开发票内容属于什么类的?要备注项目地址名称吗?
老师,企业所得税汇算清缴如果调整后要补缴税款,那怎么做分录,只申报表吗?和账套里的数也不一样,如何处理,谢谢
老师开了一个负数发票,又开了同样金额的证书发票怎么做账
老师,我们公司是华新水泥的经销商,每次客户需要水泥都是公司里面的车直接去厂里面拉 拉了,然后就直接送到对方工地,几乎没有到我们这边公司来。华新水泥有一个交货单直接交给客户,我们这边还需要办入库单出库单吗
商贸企业开发票,买进来是什么,卖出去就是什么,数量也要保持一致吗?如果不一致怎么吧?
个人所得税年度申报,工薪零收入
老师 你好 我想问下就是增值税的尾差,0.01元计什么科目
老师好,年底退了所得税,分录写借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存——正数,贷,应交所得税——正数,财务说这么写不对,我又红冲了,又重新写分录,借,银存,贷,应交所得税,借,应交所得税,贷,利润分配未分配利润,结果所以科目所得税费用结转到所以科目本年利润就减少23.24,和资产负债表的未分配利润减去年初的余额差了23.24,老师我的分录处理的不对吧
老师好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐饮,需要注意哪些事项
郭老师,请问一下我们送一批物资给群众,那很多人是老人家不会写字的,我们可以写了老人家按手印吗?然后我们拍个照发放物资的照片。
那我第四季度 本年累计已经超了300万 怎么计算
你好, 本年累计已经超了300万 季度所得税 应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
哦哦,那如果是本年累计280万利润,就是100*2.5% +180*5% 对吧
你好,如果符合小型微利企业条件,是的
年累计300万以上 是20%还是25%
你好,年累计300万以上 ,是按25%的税率
正好是300 呢?
你好,正好是300 万,也是按25%的税率
谢谢您 ,非常感谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。