同学 如果已经结转只能在这个月更正有两种方法 1、用红字写凭证并用红字记账 摘要:冲销8月份x号xx号凭证多记金额借:主营业务成本10872.42 贷:存货10872.42 2、用红字写一个凭证并用红字记账 摘要:更正8月x号 xx号凭证错误 借:主营业务成本132599.89 贷:存货132599.89 再用蓝字写一个凭证并用蓝字记账 摘要:更正8月x号 xx号凭证错误 借:主营业务成本121727.47 贷:存货121727.47 扩展资料: 一、冲减主营业务成本会计分录怎么写 先将暂估入账冲红:借:库存商品,贷:应付账款-暂估款 再将上月结转成本的冲红:借:主营业务成本,贷: 库存商品 再按发票入账以及结转成本:借:库存商品,贷:应付账款-商品款 借:主营业务成本,贷:库存商品 二、主营业务成本的会计分录怎么写? 借:主营业务成本 贷:库存商品

需要调增/减以前月度主营业务成本,怎么做会计分录?
以前年度的主营业务成本多记了,调整分录怎么做?包括应税调整分录?
老师,请问一下,我要调整去年主营业务成本分录怎么做,借:以前年度调整损益 贷:主营业务成本 这样不是会减少今年的主营业务成本会计
老师你好,公司汇算清缴以后,需要调减主营业务成本-人工,调增管理费用,返回到22年12月份调整,应该怎么做分录?
老师,自产自销以前年度暂估成本,现在未收到成本票,需要汇算调增,账面会计分录为借主营业务成本,贷其他应付款,账面怎么把其他应付账款调平?
钢结构开9个点的,税收大类或者编码选什么
个体户30万免征增值税是不含税金额吧
我这有2个工人是黑户(担保户),发工资打不了卡,怎么操作发工资
老师,现金支票跳号使用了,跳过的号还能用吗?
外账,无票支出可以入账吗
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
意思是先要红冲以前做错的,再做一笔蓝字记录实际需要调整的金额?
同学, 对的 是这个意思 同学,按照老师上面给的分录。
如果知道差额能不能直接调整差额?不需要冲红再重新做蓝字?
同学 如果知道差额,少的部分可以补差额蓝字,多的部分红字冲减。
好的,谢谢老师
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