你好,在认证系统里面不需要操作的,你这个是负数属发票吗?
本月进项票抵扣平台显示有一张已抵扣的进项票非正常,提示需要做进项税额转出,如图三)我就把进项税额转出这个金额做到账里,今天申报时候填在了增值税附表二里面的20栏,如图一)确认申报后提示我这个,如下图二
老师 请问差旅票 可以抵扣0.09的进项 填报的时候我在本期进项税额明细填报了 但是为什么没在主表里面显示着笔进项呢? 主表留底税额只显示认证的转票金额
增值税申报表主表提现了进项转出,账里也提现了,在认证进项的系统还是显示进项税额是转出的金额,请问在认证进项网页里面需要如何操作?
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出,这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里,填入主表的哪一栏?上月进项抵扣额是10494.8,实际抵扣额8330.8元,2164元做入进项税额转出里,在这个月主表里没有显示留抵的2164元,只显示在本年累计14栏里,那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一项?
请问老师,有专票认证错了,要做进项转出的话是不是在申报表里面填上需要转出的金额就行了?还需要在认证平台操作什么不呢?
因为我之前认证过的进项一直累积 没有做转出 然后又没开出专票 就没抵扣 后面税管员要求必须按收入比例转出 我转出后申报表里面留底就是0了 账里面也做了转出的会计凭证 没有负数啊
你是什么原因做进项?转出以后也不准备抵扣吗?
是的话只需要在附表二里面操作就可以了,其他都都不需要做处理。
就是在认证系统里面还显示的我进项有几万 这个几万就是我做过的进项转出金额
那你只需要在附表二做进项转出就可以了,其他的都不需要操作了。
我也操作了 因为我看见进项系统有金额 我怕有影响 那会不会一直显示我有几万进项可以抵扣 但实际我又不能抵扣
账上作进项转出就可以了,其他的都不需要操作,也操作不了。
好的 但是我觉得进项系统应该出一个转出的选项 这样几个地方都是对得上的
勾选平台不有进项转出需要填写的。
没怎么懂这句话?
勾选平台不需要操作进项转出。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。